目 录
一、 2020年沅江市档案馆预算公开说明
二、 2020年度部门收支总表
三、2020年度部门收入总表
四、2020年度部门支出总表(部门经济)
五、2020年度部门支出总表(政府经济)
六、2020年度基本支出---工资福利
七、2020年度工资福利(政府经济)
八、2020年度基本--商品服务
九、2020年度商品服务(政府经济)
十、2020年度基本--个人家庭
十一、2020年度个人家庭(政府经济)
十二、2020年度财政拨款收支总表
十三、2020年度一般预算支出表
十四、2020年度一般预算基本支出表
十五、2020年度一般--工资福利
十六、2020年度工资福利(政府经济2)
十七、2020年度一般--商品服务
十八、2020年度商品服务(政府经济2)
十九、2020年度一般--个人家庭
二十、2020年度个人家庭(政府经济2)
二十一、2020年度政府性基金支出表
二十二、2020年度政府性基金(政府经济)
二十三、2020年度纳入专户
二十四、2020年度纳入专户(政府经济)
二十五、2020年度经费拨款
二十六、2020年度经费拔拨款(政府经济)
二十七、2020年度专项
二十八、2020年度三公经费
沅江市档案馆2020年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市档案馆2020年部门预算编制说明如下:
一、 工作职责
1、集中统一管理市、乡镇单位的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案将被的、齐全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
2、负责接收、征集、整理、保管市委、市人民政府和市直机关、团体等单位的重要档案资料,做好档案编研工作,收集失散的有保存价值的档案和史料。
3、负责市级档案馆网点建设,协调指导全市各类档案馆的接收范围,制定档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
4、指导全市档案信息资源开发利用和服务工作,搞好档案信息网络建设。
5、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我局内设股室4个,所属事业单位1个,属于财政全额拨款单位。全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月底,我馆纳入部门预算编制13人。其中:实有在职人员13人,退休人员9人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2020年单位预算收入184.836万元,其中:一般公共预算拨款184.836万元。收入较去年减少43.347万元,主要是:1、2020年人员减少1人,相应的工资福利及商品服务出支减少。2、专项中:年鉴编撰印刷出版发行经费转出及专项资金普调减16%。
(二)支出预算
2020年单位预算支出184.836万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出120.836万元,分别为:人员经费支出107.836万元,公用经费支出13万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出64万元,其中:
(1)、档案安全管理及运行专项经费项目支出4万元,主要用于档案馆庭院的物业费、绿化维护等方面。
(2)、设备运行维护项目支出5万元,主要用于消防、弱电设备维护等方面。
(3)、其他档案事务经费支出10万元,主要用于档案业务指导、法制宣传、水电、地面维护、扶贫工作等方面。
(4)、档案信息化建设专项经费支出30万元,主要用于洞庭数据库的建设、档案信息网络建设和档案信息资源开发利用工作、条目录入工作等方面。
(6)、档案抢救及珍贵档案征集专项经费支出15万元,主要用于档案的接收、征集、整理、消毒、裱糊等方面。
2、按支出功能分类股目:
2012601行政运行111.577万元;
2012602一般行政管理实务64万元。
2210201住房保障支出9.259万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出98.577万元;
商品和服务支出13万元;
对个人和家庭的补助支出9.259万元;
项目支出64万元;
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款120.836万元,比2019年预算减少7.347万元,下降5.73%。减少原因为2020年人员减少1人,相应的工资福利及商品服务出支减少
(二)“三公”经费情况
2020年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数1.35万元,其中:公务接待费1.35万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。
(三)政府采购情况
2020年,我单位安排政府采购预算40万元,主要用
1、档案信息化建设专项中数字化加工服务费:25万元
2、档案信息化建设专项中电脑耗材:5万元
3、档案抢救及珍贵档案征集专项中档案消毒、整理、裱糊服务费:5万元
4、档案抢救及珍贵档案征集专项中设备购置:5万元
(四)国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日, 我单位共有车辆0辆,价值0万元;电脑13台,价值3.9万元;专用设备2台,价值79.69万元等等,资产总价值1747.72万元。
(五)预算绩效评价情况
2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额184.836万元,其中,基本支出120.836万元,项目支出64万元。
档案征集及珍贵档案抢护专项项目绩效评价:项目金额15万元,完善档案资料的征集、利用服务、陈例展览以及档案科研等工作。
档案信息化建设项目绩效评价:项目金额30万元,完成网络共享、让查阅更方便。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。