第一部分 2023 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
沅江市信访局的主要职责是:
处理人民群众给市委、市政府来信、来电、接待来访,倾
听人民群众的意见、建议和要求,确保信访渠道的畅通,及时
向市委、市政府报告来信、来电、来访中人民群众提出的重要
建议和反映的重大问题,协调处理跨地区、跨部门的重信访问
题;配合职能部门会办、督办信访老户的重要信访案件。承办
上级信访部门及上级领导交办其他工作事项。
(二)机构设置
根据编委核定,我局内设股室 3 个(办公室、督查室、接
访室,所属事业单位 1 个(人民来访接待中心)。
二、部门预算单位构成
沅江市信访局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因
此,纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市信访局本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有
资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单
位资金。2023 年本部门收入预算 199.99 万元,其中:一般公共
预算拨款 199.99 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有
资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万
元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00
万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,
上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,
其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 6.06 万元,下降
2.94%,主要是人员减少。
(二)支出预算:2023 年本部门支出预算 199.99 万元,其
中:一般公共服务支出 576.27 万元,住房保障支出 23.70 万元。
支出较去年减少 6.06 万元,下降 2.94%,主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023 年本部门一般公共预算拨款支出 199.99 万元(含上级
财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 192.09 万元,
占 96.05%;住房保障支出 7.90 万元,占 3.95%。具体安排情况
如下:
(一)基本支出:2023 年本部门基本支出预算数 106.99 万
元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的
各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公
费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023 年本部门项目支出预算 93.00 万元,
主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的
支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,
其中:B 基层信访平台运营维护费 10.00 万元,主要用于临聘人
员工资;B 接访劝访经费 5.00 万元,主要用于接访劝返工作开
支;B 联络办及日常信访工作经费 5.00 万元,主要用于接访劝
返工作开支;B 特殊信访人员特困救助金 8.00 万元,主要用于
特殊信访人员生活困难救助;B 维稳经费 65.00 万元,主要用于
支付益阳驻京办、特护期维稳。
五、政府性基金预算支出
2023 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023 年本部门机关运行经费 9.00 万
元,比上年预算减少 2.00 万元,下降 18.18%,主要是人员减少。
(二)“三公”经费预算:2023 年本部门“三公”经费预
算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购
置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公
务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2023
年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.58 万元,主要是规范管
理。
(三)一般性支出情况:2023 年本部门会议费预算 0 万元;
培训费预算 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2023 年本部门政府采购预算总额 0.1
万元,其中,货物类采购预算 0.1 万元;工程类采购预算 0 万
元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022
年 12 月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0
辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用
车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023
年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急
保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,
其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标
管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 199.99 万
元,其中,基本支出 106.99 万元,项目支出 93.00 万元,具体
绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三
公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务
用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及
燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位
公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等等支出。