目录
第一部分 沅江市共华镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于国有资产占用情况说明
第一部分
沅江市共华镇人民政府概况
一、部门职责
共华镇人民政府是基层国家行政机关。贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于乡镇工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;依法行使政府管理和服务职能。主要体现在:加强党的建设;推进区域发展;组织公共服务;实施公共管理;维护公共安全;加强监督执法;领导基层自治;动员社会参与;承办市委、市政府交办的其他任务;职能转变。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置。沅江市共华镇人民政府内设机构包括:党政办公室;党建办公室;经济发展办公室;社会事务办公室;自然资源和生态环境办公室;社会治安和应急管理办公室;财政所。所属事业单位的部门:综合行政执法大队;社会事务综合服务中心;农业综合服务中心;党群和政务服务中心;退役军人服务站。
(二)决算单位构成。沅江市共华镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:沅江市共华镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
(见附表)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6761.54万元。与上年相比,减少1021.46万元,减少13.12%,主要是因为一般公共预算财政收入减少,年初结转结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5823.09万元,其中:财政拨款收入3670.58万元,占63.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2152.52万元,占36.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6283.74万元,其中:基本支出X=1011.48元,占16.1%;项目支出5272.26万元,占83.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4609.02万元,与上年相比,增加236.88万元,增长5.42%,主要是因为年初结转结余增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4226.41万元,占本年支出合计的67.26%,与上年相比,财政拨款支出增加1041.94万元,增长32.72%,主要是因为人员增加,人员经费支出增加;项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4226.41元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2057.65万元,占48.69%;国防支出13万元,占0.31%;公共安全支出32万元,占0.76%;教育支出25.81万元,占0.61%;文化旅游体育与传媒支出48.53万元,占1.15%;社会保障和就业支出85.92万元,占2.03%;卫生健康支出91.71万元,占2.17%;节能环保支出147.35万元,占3.48%;城乡社区支出323万元,占7.64%;农林水支出1210.99万元,28.65%;交通运输支出30万元,占0.71%;自然资源海洋气象等支出4.99万元,占0.12%;住房保障支出149.45万元,占3.54%;灾害防治及应急管理支出6万元,占0.14%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1011.48万元,其中:人员经费925.9万元,占基本支出的91.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费85.58万元,占基本支出的8.46%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.43万元,支出决算为8.43万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为5.43万元,支出决算为5.43万元,完成预算的100%,与上年相比增加3.18万元,增加的主要原因是共华镇项目工作(如疫情防控、防汛等)检查次数增加,公务接待批次、人次增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,与上年相比增加0.58万元,增加的主要原因是油价上涨,公务车用油费增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.43万元,占64.41%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元,占35.59%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元
2、公务接待费支出决算为5.43万元,主要是上级工作检查(如疫情防控、防汛抗旱等)发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元,主要是油费、年检费、维修维护费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入222.4万元;年初结转和结余0万元;支出221.4万元,其中基本支出0万元,项目支出221.4万元;年末结转和结余1万元。
九、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车1辆。