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2021阳罗洲镇决算公开报表
2022-12-14 16:13来源: 阳罗洲镇

 

2021年度

沅江市阳罗洲镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 


  

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

五部分附件


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

沅江市阳罗洲镇人民政府部门概况


一、部门职责

沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是:

阳罗州镇人民政府的主要职责为:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强环境保护,努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

2021年本单位由7个党政机构(党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室)、4个事业中心站(社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站)和1个综合执法大队组成。

(二)决算单位构成

   沅江市阳罗洲镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:沅江市阳罗洲镇人民政府本级。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

见附件


 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6346.21万元,与上年相比减少355.37万元下降5.30%。主要是年初预算及其他收入较去年减少

2021年度支出总计6346.21万元,与上年相比减少355.37万元下降5.30%。主要是年初预算及其他支出较去年减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计5437.48万元,其中:财政拨款收入3297.85万元,占60.65%。其他收入2139.63万元,占39.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6275.06万元,其中:基本支出865.64万元,占13.79%。项目支出5409.42万元,占86.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3809.63万元,与上年相比,减少155.69万元下降3.93%。主要是年初预算及其他收入较去年减少

2021年度财政拨款支出总计3809.63万元,与上年相比,减少155.69万元下降3.93%。主要是年初预算及其他支出较去年减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2585.52万元,占本年支出合计的41.20%,与上年相比,财政拨款支出减少45.50万元下降1.73%。主要是财政拨款支出较去年减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2585.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)837.10万元,占比32.38%;国防支出(类)0.79万元,占比3.04%;公共安全支出(类)28.30万元,占比1.09%;教育支出(类)34.82万元,占比1.35%;文化旅游体育与传媒支出(类)45.20万元,占比1.75%;社会保障和就业支出(类)304.08万元,占比11.76%;卫生健康支出(类)22.83万元,占比0.88%;节能环保支出(类)112.02万元,占比4.33%;城乡社区支出(类)31.00万元,占比1.20%;农林水支出(类)1000.23万元,占比38.69%;交通运输支出(类)92.00万元,占比3.56%;自然资源海洋气象等支出(类)4.00万元,占比0.15%;住房保障支出(类)34.97万元,占比1.35%;粮油物资储备支出(类)0.01万元,占比0.00%;灾害防治及应急管理支(类)38.16万元,占比1.48%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2585.52万元,支出决算数为2585.52万元,完成年初预算的100.00%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为695.53万元,支出决算为695.53万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为51.93万元,支出决算为51.93万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为4.11万元,支出决算为4.11万元,完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为23.72万元,支出决算为23.72万元,完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为4.08万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为37万元,支出决算为37万元,完成年初预算的100%。

10、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为2.03万元,支出决算为2.03万元,完成年初预算的100%。

11、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%。

12、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

13、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0.9万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的100%。

14、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%。

15、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

16、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。

年初预算为0.79万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%。

17、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为2.3万元,支出决算为2.3万元,完成年初预算的100%。

18、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%。

19、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

年初预算为34.82万元,支出决算为34.82万元,完成年初预算的100%。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

年初预算为28.65万元,支出决算为28.65万元,完成年初预算的100%。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为10.56万元,支出决算为10.56万元,完成年初预算的100%。

23、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为12.05万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的100%。

24、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为3.29万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的100%。

26、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为14.15万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算的100%。

27、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

28、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为115.26万元,支出决算为115.26万元,完成年初预算的100%。

29、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

30、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

31、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

32、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为33.12万元,支出决算为33.12万元,完成年初预算的100%。

33、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为98.01万元,支出决算为98.01万元,完成年初预算的100%。

34、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为7.4万元,支出决算为7.4万元,完成年初预算的100%。

35、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为5.2万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的100%。

36、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%。

37、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为8.19万元,支出决算为8.19万元,完成年初预算的100%。

38、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%。

39、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为12.4万元,支出决算为12.4万元,完成年初预算的100%。

40、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为64.02万元,支出决算为64.02万元,完成年初预算的100%。

41、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

42、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100%。

43、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为26万元,支出决算为26万元,完成年初预算的100%。

44、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

45、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为72.28万元,支出决算为72.28万元,完成年初预算的100%。

46、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

47、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为39.11万元,支出决算为39.11万元,完成年初预算的100%。

48、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

49、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

50、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算为8.52万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100%。

51、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为115万元,支出决算为115万元,完成年初预算的100%。

52、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。

年初预算为243.43万元,支出决算为243.43万元,完成年初预算的100%。

53、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为385.89万元,支出决算为385.89万元,完成年初预算的100%。

54、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

55、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

56、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。

57、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为92万元,支出决算为92万元,完成年初预算的100%。

58、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

59、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为34.97万元,支出决算为34.97万元,完成年初预算的100%。

60、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%。

61、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。

年初预算为24.16万元,支出决算为24.16万元,完成年初预算的100%。

62、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

63、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出865.64万元,其中:人员经费802.13万元,占基本支出的92.66%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费63.51万元,占基本支出的7.34%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.43万元,支出决算为24.43万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为18.39万元,支出决算为18.39万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少0.01万元,下降0.05%,减少的主要原因是公务接待相关费用有所减少

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.04万元,支出决算为6.04万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少0.01万元,下降0.17%,减少的主要原因是公务用车相关费用有所减少

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比。与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为6.04万元,支出决算为6.04万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少0.01万元,下降0.17%,减少的主要原因是公务用车相关费用有所减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.39万元,75.28%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.04万元,占24.72%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计团组0人次

2、公务接待费支出决算为18.39万元,全年共接待来访团组360个,来宾3200人次,主要是上级检查、调研等

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.04万元,其中:公务用车购置费0.00万元,沅江市阳罗洲镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.04万元,主要是公车维修及加油等截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1221.02万元;年初结转和结余3.09万元;支出1224.11万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出1224.11万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为37万元,支出决算为37万元,完成年初预算的100%。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为34万元,支出决算为34万元,完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。

年初预算为778.49万元,支出决算为778.49万元,完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。

年初预算为113万元,支出决算为113万元,完成年初预算的100%。

5、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。

年初预算为203.42万元,支出决算为203.42万元,完成年初预算的100%。

6、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初预算为42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%。

7、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

8、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。

年初预算为7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位2021年机关运行经费支出123万元,年初预算数123万元,与年初预算持平,完成年初预算的100%

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.5万元,用于人大代表会议、表彰大会等会议,人数375人,内容为人大代表会议、村社区部门表彰大会等;开支培训费1.5万元,用于党员培训等培训,人数300人,内容为党员培训等未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额826.08万元,其中:政府采购货物支出268.13万元、政府采购工程支出345.05万元、政府采购服务支出212.9万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有公务用车2辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1,其他用车主要是其他;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 


 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

11.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

15.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普査、经济普査、农业普査、投入产 出调查等周期性普查工作的支出。

23.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

24.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

26.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

27.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

28.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。

29.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

30.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。

31.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务 支出。

32.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

33.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

34.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

35.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

36.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

37.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

38.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

39.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

40.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

41.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

42.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

43.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。

44.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的 高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等 支出。

45.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的 殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

46.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服 务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的 运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助 支出。

47.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

48.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

49.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

50.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

51.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项):反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

52.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

53.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项 目支出。

54.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

55.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

56.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

57.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保 护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下 水修复与保护等方面的支出。

58.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

59.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环 境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与 保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境 基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品 (化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤 污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与 管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、 宣教、试点示范等。

60.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。

61.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

62.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

63.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促 进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。

64.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境 保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

65.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

66.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放 (回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植 物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

67.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定 政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督 检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利 工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政 许可及监督管理等。

68.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

69.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村综合改革方面的支出。

70.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

71.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

72.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

73.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

74.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

75.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

76.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

77.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

78.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

79.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

80.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

81.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支 出等。

82.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

83.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

84.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

85.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

86.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

87.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

88.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。


 

第五部分

 

附件

 

2021阳罗洲镇决算公开报表.xls