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黄茅洲镇人民政府2020年度部门决算公开
2021-07-15 16:44来源: 黄茅洲镇

 

 

第一部分 沅江市黄茅洲镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

 

第二部分 沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

、其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 沅江市黄茅洲镇人民政府概况

 

一、主要职能

贯彻执行法律政策,不断推进民主建设;加快发展农村经济,切实增加农民收入;推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;提髙社会管理水平,创造良好发展环境;积极发展公益事业,提供公共服务保障;大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

   二、机构设置

根据编委核定,2020年本单位由党政办、扶贫办、党建站、民政所、村镇建设站、劳保办、经发办、财政所、纪委、司法所、安监站、卫计办、文体卫站、农业综合服务站、退役军人服务站、国土规划建设环保所等二级机构组成。

人员情况2020年本单位年未实有人数133人,比上年变动了(增加)7人。人员变化的主要原因是:一是正常考录;二是人员调出;三是人员调入。

 

第二部分 沅江市黄茅洲镇人民政府2020 年度部门决算表

 

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件2020年黄茅洲镇人民政府部门决算.XLS

 

第三部分

沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度部门决算情况说明

 

一、关于沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明

沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度收入总计6117.09万元,比上年减1262.19万元,下降17.1%;其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算3229.5万元,比上年减14.45万元,下降0.45%;政府性基金预算财政拨款收入年初预算586.21万元,比上年增429.21万元,增加273.38%;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算0万元,比上年增减0万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入2301.39万元,比上年减少1676.94万元,下降42.15%。支出总计5832.5万元,比上年减1221.41万元,下降17.32%其中:基本支出年初预算1024.8万元,比上年增135.46万元,增长15.23%;项目支出年初预算4807.7万元,比上年减少1356.86万元,下降22.01%。主要原因:本年度工程项目减少,收入减少,支出减少。

二、关于沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度收入决算情况说明

2020年度收入合计 6117.09万元,其中:财政拨款收入3229.5万元,占 53%;政府性基金预算财政拨款收入586.21万元 9%;其他收入2301.39万元,占38%

 

 

三、关于沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计5832.5万元,其中:基本支出1024.8万元,占 18%;项目支出4807.7万元,占82%

 

 四、关于沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计3229.5万元,比上年同期减少14.45万元,下降0.45%;财政拨款支出总计3081.19万元,比上年同期增加132.02万元,增长4.4%。主要原因:财政拨款收入中人员经费和公用经费增加,财政拨款支出中缩减公用经费支出,项目支出减少。

 

五、关于沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计3229.5万元,比上年同期减少14.45万元,下降0.45%;一般公共预算财政拨款支出总计3081.19万元,比上年同期增加132.02万元,增长4.4%。主要原因:一般公共预算财政拨款收入人员经费和公用经费增加,一般公共预算财政拨款支出中缩减公用经费支出,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出916.55万元,占29.75%;

国防支出8万元,占0.26%;

公共安全支出30万元,占0.98%;

教育支出45.28万,占1.47%;

文化旅游体育与传媒支出56.62万元,占1.84%;

社会保障和就业支出55.05万元,占1.79%;

卫生健康支出119.86万元,占3.88%;

节能环保支出262.45万元,占8.52%;

城乡社区支出216万元,占7.01%;

农林水支出1217.63万元,占39.52%;

自然资源海洋气象等支出4.06万元,占0.13%

住房保障支出62.76万元,占2.04%;

粮油物资储备支出80.93万元,占2.62%;

灾害防治及应急管理支出6万元,占0.19%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.一般公共服务支出财政拨款支出 916.55万元,主要用于政府事务、财政事务、群众团体事务,组织事务,统战事务,其他共产党事务支出;

2.国防支出8万元,主要用于国防动员民兵支出;

3.公共安全支出财政拨款支出30万元,主要用于公安一般行政管理事务;

4.教育支出45.28万,主要用于普通教育其他普通教育支出;

5.文化体育与传媒支出财政拨款支出 56.62万元,主要用于群众文化、其他文化和旅游支出、广播电视行政运行、和其他文化体育与传媒支出;

6.社会保障和就业支出财政拨款支出55.05万元,主要用于社会保险经办机构、民政一般行政管理事务、就业创业服务补贴、其他优抚支出、其他残疾人事业支出、农村特困人员救助供养支出和其他社会保障就业支出;

7.卫生健康支出财政拨款支出 119.86万元,主要用于重大公共卫生服务、计划生育机构、计划生育服务;

8.节能环保支出财政拨款支出262.45万元,主要用于其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出、水体、生态保护、农村环境保护和其他自然生态保护支出;

9.城乡社区支出财政拨款支出 216万元,主要用于城乡社区管理事务一般行政管理事务、小城镇基础设施建设和其他城乡社区支出。

10.农林水支出财政拨款支出 1217.63万元,主要用于农业行政运行、一般行政管理事务、病虫害控制、防灾救灾、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业农村支出、林业和草原行政运行、一般行政管理事务、森林资源培育、湿地保护、防汛、农村水利、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出和其他农林水支出;

11.自然资源海洋气候等支出4.06万元,主要用于自然资源事务行政运行;

12.住房保障支出财政拨款支出62.76万元,主要用于棚户区改造和住房公积金。

13.粮油物资储备支出财政拨款支出80.93万元,主要用于其他粮油事务支出。

14.灾害防治及应急管理支出财政拨款支出6万元,主要用于其他应急管理支出和自然灾害救灾补助。

六、关于沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.8万元,其中人员经费支出 932.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社保缴费和退休费;公用经费支出 92.4万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费

七、关于沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入总计586.21万元,比上年同期增加429.21万元,增加273.38%;政府性基金预算财政拨款支出总计585.45万元,比上年同期减少438.45万元,增加298.27%。主要原因:政府性基金预算财政拨款项目收入增加,部分资金结转至下一年度。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

   社会保障和就业支出70万元,占11.96%;

   其他支出515.45万元,占88.04%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

1. 社会保障和就业支出 70万元,主要用于基础设施建设和经济发展;

2. 其他支出财政拨款支出515.45万元,主要用于其他政府性基金安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出和用于体育事业的彩票公益金支出。

八、关于沅江市黄茅洲镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费支出情况:2020年,三公经费完成145874元,比上年减578.6元,下降0.4%增减变化的主要原因是:单位缩减了三公经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出情况:2020年,三公经费完成145874元,比上年减578.6元,下降0.4%,其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%;公务接待费完成53522元,比上年减478元,下降0.89%;公务用车购置及运行维护费完成92352元,比上年减100.6元,下降0.11%,增减变化的主要原因是:单位缩减了三公经费开支。 

1、公务用车购置及运行经费情况说明

运行经费支出:9.24万元,主要用于公务用车油费、维修费、高速过路费、保险费。

2、公务接待情况说明

公务接待支出5.3万元,国内公务接待420批次,接待1530人。接待支出主要用于接待用餐。

 

 

、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况。

2020年预算收入1190.35万元,决算收入6117.09万元,增加4926.74万元;2020年预算支出1190.35万元,决算支出5832.5万元,增加4642.15万元。

(二)机关运行经费支出情况。

本部门2020年度机关运行经费支出92.4万元,较上年增加23.58万元,增34.26%,主要原因是预算人数增加,机关公用经费增加。

)国有资产占用情况。

截至202012月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车1

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。