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黄茅洲镇2020年预算公开表
2020-03-18 11:21来源: 黄茅洲镇
部门收支总体情况表 | |||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 9989.50 | 一、一般公共服务支出 | 8021.31 | 一、基本支出 | 9353.50 | 一、机关工资福利支出 | 4171.17 |
经费拨款 | 9850.11 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 8113.04 | 二、机关商品和服务支出 | 3118.00 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 139.39 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 995.00 | 三、机关资本性支出(一) | ||
二、政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 245.46 | 四、机关资本性支出(二) | |||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 2077.00 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 2713.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 4426.87 | |
四、上级财政补助收入 | 六、科学技术支出 | 1、业务类专项 | 2713.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |||
五、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 专项商品和服务支出 | 2608.00 | 七、对个人和家庭的补助 | 350.46 | |
六、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 105.00 | 专项对个人和家庭的补助 | 105.00 | 八、债务利息及费用支出 | ||
九、社会保险基金支出 | 2、投资类专项 | 九、其他支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 916.15 | 债务利息及费用支出 | |||||
十一、节能环保支出 | 资本性支出(基本建设) | ||||||
十二、城乡社区支出 | 资本性支出 | ||||||
十三、农林水支出 | 2154.87 | 3、其他支出 | |||||
十四、交通运输支出 | 市级项目支出 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | 新增项目支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||||
十七、金融支出 | |||||||
十八、援助其他地区等支出 | |||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
二十、住房保障支出 | 619.44 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
二十四、预备费 | |||||||
二十五、其他支出 | |||||||
二十六、转移性支出 | |||||||
二十七、债务还本支出 | |||||||
二十八、债务付息支出 | |||||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||||
本年收入合计 | 12066.50 | 本年支出合计 | 12066.50 | 本年支出合计 | 12066.50 | 本年支出合计 | 12066.50 |
部门收入总体情况表 | ||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||
单位 | 总计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
单位代码 | 单位名称 | |||||||||
合计 | 12066.50 | 9850.11 | 139.39 | 2077.00 | ||||||
007006001 | 黄茅洲行政 | 6840.50 | 4729.11 | 34.39 | 2077.00 | |||||
007006002 | 黄茅洲财政 | 553.67 | 553.67 | |||||||
007006003 | 黄茅洲计生 | 754.89 | 754.89 | |||||||
007006004 | 黄茅洲经管 | 493.02 | 493.02 | |||||||
007006005 | 黄茅洲农业村镇 | 1561.91 | 1561.91 | |||||||
007006006 | 黄茅洲广播 | 270.05 | 270.05 | |||||||
007006008 | 黄茅洲其他 | 1592.46 | 1487.46 | 105.00 | ||||||
部门支出总体情况表 | |||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 总计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合计 | 12066.50 | 9850.11 | 139.39 | 2077.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8021.31 | 6204.92 | 139.39 | 1677.00 | ||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7508.05 | 5691.66 | 139.39 | 1677.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5831.05 | 5691.66 | 139.39 | |||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||
06 | 财政事务 | 513.26 | 513.26 | ||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 513.26 | 513.26 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 249.73 | ||||||||||
08 | 广播电视 | 249.73 | 249.73 | ||||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 249.73 | 249.73 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||
08 | 抚恤 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 916.15 | 916.15 | ||||||||||
07 | 计划生育事务 | 916.15 | 916.15 | ||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 916.15 | 916.15 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 2154.87 | 1754.87 | 400.00 | |||||||||
01 | 农业农村 | 1917.87 | 1517.87 | 400.00 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1441.87 | 1441.87 | ||||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 400.00 | 400.00 | ||||||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 | ||||||||
07 | 农村综合改革 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 619.44 | ||||||||
部门支出总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
合计 | 12066.50 | 9353.50 | 8113.04 | 995.00 | 245.46 | 2713.00 | 2608.00 | 105.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8021.31 | 6344.31 | 5353.85 | 745.00 | 245.46 | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7508.05 | 5831.05 | 4900.59 | 685.00 | 245.46 | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5831.05 | 5831.05 | 4900.59 | 685.00 | 245.46 | ||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1677.00 | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||||
06 | 财政事务 | 513.26 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 513.26 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||||
08 | 广播电视 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||
08 | 抚恤 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||||
07 | 计划生育事务 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 2154.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | 713.00 | 713.00 | |||||||||||
01 | 农业农村 | 1917.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | 476.00 | 476.00 | |||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1441.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | |||||||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||
部门支出总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合计 | 12066.50 | 4171.17 | 3118.00 | 4426.87 | 350.46 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8021.31 | 3831.59 | 2187.00 | 1757.26 | 245.46 | |||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7508.05 | 3378.33 | 2127.00 | 1757.26 | 245.46 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5831.05 | 3378.33 | 450.00 | 1757.26 | 245.46 | |||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||
06 | 财政事务 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 249.73 | ||||||||||||
08 | 广播电视 | 249.73 | 249.73 | ||||||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 249.73 | 249.73 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
08 | 抚恤 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 916.15 | 218.00 | 698.15 | |||||||||||
07 | 计划生育事务 | 916.15 | 218.00 | 698.15 | |||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 916.15 | 218.00 | 698.15 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 2154.87 | 713.00 | 1441.87 | |||||||||||
01 | 农业农村 | 1917.87 | 476.00 | 1441.87 | |||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1441.87 | 1441.87 | ||||||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||
07 | 农村综合改革 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 339.58 | 279.86 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 339.58 | 279.86 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 339.58 | 279.86 | |||||||||
基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 8113.04 | 5676.73 | 3136.70 | 1479.47 | 143.52 | 917.04 | 1816.87 | 1058.51 | 542.67 | 69.17 | 619.44 | 146.52 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5353.85 | 3918.73 | 2124.90 | 1363.31 | 143.52 | 287.00 | 1435.12 | 795.70 | 444.12 | 48.78 | 146.52 | |||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4900.59 | 3544.15 | 1918.73 | 1212.08 | 126.34 | 287.00 | 1356.44 | 741.82 | 423.92 | 44.18 | 146.52 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4900.59 | 3544.15 | 1918.73 | 1212.08 | 126.34 | 287.00 | 1356.44 | 741.82 | 423.92 | 44.18 | 146.52 | |||||
06 | 财政事务 | 453.26 | 374.58 | 206.17 | 151.23 | 17.18 | 78.68 | 53.88 | 20.20 | 4.60 | |||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 453.26 | 374.58 | 206.17 | 151.23 | 17.18 | 78.68 | 53.88 | 20.20 | 4.60 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 219.73 | 180.16 | 96.53 | 10.80 | 72.83 | 39.57 | 27.10 | 10.16 | 2.31 | |||||||||
08 | 广播电视 | 219.73 | 180.16 | 96.53 | 10.80 | 72.83 | 39.57 | 27.10 | 10.16 | 2.31 | |||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 219.73 | 180.16 | 96.53 | 10.80 | 72.83 | 39.57 | 27.10 | 10.16 | 2.31 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 618.15 | 507.87 | 281.78 | 35.58 | 190.51 | 110.28 | 75.65 | 28.37 | 6.26 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 618.15 | 507.87 | 281.78 | 35.58 | 190.51 | 110.28 | 75.65 | 28.37 | 6.26 | |||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 618.15 | 507.87 | 281.78 | 35.58 | 190.51 | 110.28 | 75.65 | 28.37 | 6.26 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1301.87 | 1069.97 | 633.49 | 69.78 | 366.70 | 231.90 | 160.06 | 60.02 | 11.82 | |||||||||
01 | 农业农村 | 1301.87 | 1069.97 | 633.49 | 69.78 | 366.70 | 231.90 | 160.06 | 60.02 | 11.82 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1301.87 | 1069.97 | 633.49 | 69.78 | 366.70 | 231.90 | 160.06 | 60.02 | 11.82 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||
基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 8113.04 | 4171.17 | 3170.03 | 661.56 | 339.58 | 3941.87 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5353.85 | 3831.59 | 3170.03 | 661.56 | 1522.26 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4900.59 | 3378.33 | 2795.45 | 582.88 | 1522.26 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4900.59 | 3378.33 | 2795.45 | 582.88 | 1522.26 | ||||
06 | 财政事务 | 453.26 | 453.26 | 374.58 | 78.68 | |||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 453.26 | 453.26 | 374.58 | 78.68 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 219.73 | 219.73 | |||||||||
08 | 广播电视 | 219.73 | 219.73 | |||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 219.73 | 219.73 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 618.15 | 618.15 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 618.15 | 618.15 | |||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 618.15 | 618.15 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1301.87 | 1301.87 | |||||||||
01 | 农业农村 | 1301.87 | 1301.87 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1301.87 | 1301.87 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 339.58 | 339.58 | 279.86 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 339.58 | 339.58 | 279.86 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 339.58 | 339.58 | 279.86 | |||||
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
合计 | 995.00 | 186.00 | 111.31 | 18.00 | 24.00 | 156.00 | 9.52 | 49.79 | 47.50 | 69.00 | 34.50 | 16.00 | 31.86 | 241.52 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 745.00 | 121.00 | 84.31 | 12.00 | 18.00 | 120.00 | 9.00 | 36.53 | 33.00 | 55.80 | 21.00 | 16.00 | 19.36 | 199.00 | |||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 685.00 | 110.00 | 76.00 | 10.00 | 16.00 | 112.00 | 6.00 | 29.53 | 30.00 | 52.90 | 18.00 | 16.00 | 19.36 | 189.21 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 685.00 | 110.00 | 76.00 | 10.00 | 16.00 | 112.00 | 6.00 | 29.53 | 30.00 | 52.90 | 18.00 | 16.00 | 19.36 | 189.21 | |||||
06 | 财政事务 | 60.00 | 11.00 | 8.31 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 9.79 | |||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 60.00 | 11.00 | 8.31 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 9.79 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.26 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 5.84 | |||||||||
08 | 广播电视 | 30.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.26 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 5.84 | |||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 30.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.26 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 5.84 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 80.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 0.52 | 3.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | 11.58 | ||||||||
07 | 计划生育事务 | 80.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 0.52 | 3.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | 11.58 | ||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 80.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 0.52 | 3.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | 11.58 | ||||||
213 | 农林水支出 | 140.00 | 42.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 9.00 | 7.00 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 25.10 | |||||||||
01 | 农业农村 | 140.00 | 42.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 9.00 | 7.00 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 25.10 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 140.00 | 42.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 9.00 | 7.00 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 25.10 | |||||||
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合计 | 995.00 | 510.00 | 307.31 | 30.00 | 26.00 | 52.90 | 16.00 | 77.79 | 485.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 745.00 | 510.00 | 307.31 | 30.00 | 26.00 | 52.90 | 16.00 | 77.79 | 235.00 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 685.00 | 450.00 | 270.00 | 23.00 | 23.00 | 50.00 | 16.00 | 68.00 | 235.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 685.00 | 450.00 | 270.00 | 23.00 | 23.00 | 50.00 | 16.00 | 68.00 | 235.00 | ||||
06 | 财政事务 | 60.00 | 60.00 | 37.31 | 7.00 | 3.00 | 2.90 | 9.79 | ||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 60.00 | 60.00 | 37.31 | 7.00 | 3.00 | 2.90 | 9.79 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
08 | 广播电视 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||||
01 | 农业农村 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 140.00 | 140.00 | |||||||||||
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | ||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||
功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 245.46 | 245.46 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 245.46 | 245.46 | |||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 245.46 | 245.46 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 245.46 | 245.46 | |||||
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) | |||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||||
功能科目 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 245.46 | 245.46 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 245.46 | 245.46 | ||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 245.46 | 245.46 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 245.46 | 245.46 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | |||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 9989.50 | 一、一般公共服务支出 | 6344.31 | 6344.31 | |
经费拨款 | 9850.11 | 二、外交支出 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 139.39 | 三、国防支出 | |||
上级财政补助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
二、政府性基金拨款 | 五、教育支出 | ||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 249.73 | |||
八、社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | |||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 916.15 | 916.15 | |||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | 1754.87 | 1754.87 | |||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 619.44 | 619.44 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 9989.50 | 本年支出合计 | 9989.50 | 9989.50 | |
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
合计 | 9989.50 | 9353.50 | 8113.04 | 995.00 | 245.46 | 636.00 | 531.00 | 105.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6344.31 | 6344.31 | 5353.85 | 745.00 | 245.46 | ||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5831.05 | 5831.05 | 4900.59 | 685.00 | 245.46 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5831.05 | 5831.05 | 4900.59 | 685.00 | 245.46 | ||||||||||
06 | 财政事务 | 513.26 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 513.26 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||||
08 | 广播电视 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||
08 | 抚恤 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||||
07 | 计划生育事务 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1754.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | 313.00 | 313.00 | |||||||||||
01 | 农业农村 | 1517.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | 76.00 | 76.00 | |||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1441.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | |||||||||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||
功能科目 | 基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 9353.50 | 8113.04 | 995.00 | 245.46 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 6344.31 | 5353.85 | 745.00 | 245.46 | ||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5831.05 | 4900.59 | 685.00 | 245.46 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5831.05 | 4900.59 | 685.00 | 245.46 | ||
06 | 财政事务 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||
08 | 广播电视 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | |||||
07 | 计划生育事务 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | |||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | |||||
01 | 农业农村 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | |||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 619.44 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 619.44 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 619.44 | ||||
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 8113.04 | 5676.73 | 3136.70 | 1479.47 | 143.52 | 917.04 | 1670.35 | 1058.51 | 542.67 | 69.17 | 619.44 | 146.52 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5353.85 | 3918.73 | 2124.90 | 1363.31 | 143.52 | 287.00 | 1288.60 | 795.70 | 444.12 | 48.78 | 146.52 | |||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4900.59 | 3544.15 | 1918.73 | 1212.08 | 126.34 | 287.00 | 1209.92 | 741.82 | 423.92 | 44.18 | 146.52 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4900.59 | 3544.15 | 1918.73 | 1212.08 | 126.34 | 287.00 | 1209.92 | 741.82 | 423.92 | 44.18 | 146.52 | |||||
06 | 财政事务 | 453.26 | 374.58 | 206.17 | 151.23 | 17.18 | 78.68 | 53.88 | 20.20 | 4.60 | |||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 453.26 | 374.58 | 206.17 | 151.23 | 17.18 | 78.68 | 53.88 | 20.20 | 4.60 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 219.73 | 180.16 | 96.53 | 10.80 | 72.83 | 39.57 | 27.10 | 10.16 | 2.31 | |||||||||
08 | 广播电视 | 219.73 | 180.16 | 96.53 | 10.80 | 72.83 | 39.57 | 27.10 | 10.16 | 2.31 | |||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 219.73 | 180.16 | 96.53 | 10.80 | 72.83 | 39.57 | 27.10 | 10.16 | 2.31 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 618.15 | 507.87 | 281.78 | 35.58 | 190.51 | 110.28 | 75.65 | 28.37 | 6.26 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 618.15 | 507.87 | 281.78 | 35.58 | 190.51 | 110.28 | 75.65 | 28.37 | 6.26 | |||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 618.15 | 507.87 | 281.78 | 35.58 | 190.51 | 110.28 | 75.65 | 28.37 | 6.26 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1301.87 | 1069.97 | 633.49 | 69.78 | 366.70 | 231.90 | 160.06 | 60.02 | 11.82 | |||||||||
01 | 农业农村 | 1301.87 | 1069.97 | 633.49 | 69.78 | 366.70 | 231.90 | 160.06 | 60.02 | 11.82 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1301.87 | 1069.97 | 633.49 | 69.78 | 366.70 | 231.90 | 160.06 | 60.02 | 11.82 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 8113.04 | 4171.17 | 3170.03 | 661.56 | 339.58 | 3941.87 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5353.85 | 3831.59 | 3170.03 | 661.56 | 1522.26 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4900.59 | 3378.33 | 2795.45 | 582.88 | 1522.26 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4900.59 | 3378.33 | 2795.45 | 582.88 | 1522.26 | ||||
06 | 财政事务 | 453.26 | 453.26 | 374.58 | 78.68 | |||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 453.26 | 453.26 | 374.58 | 78.68 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 219.73 | 219.73 | |||||||||
08 | 广播电视 | 219.73 | 219.73 | |||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 219.73 | 219.73 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 618.15 | 618.15 | |||||||||
07 | 计划生育事务 | 618.15 | 618.15 | |||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 618.15 | 618.15 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1301.87 | 1301.87 | |||||||||
01 | 农业农村 | 1301.87 | 1301.87 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1301.87 | 1301.87 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 339.58 | 339.58 | 279.86 | |||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 339.58 | 339.58 | 279.86 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 339.58 | 339.58 | 279.86 | |||||
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
合计 | 995.00 | 186.00 | 111.31 | 18.00 | 24.00 | 156.00 | 9.52 | 49.79 | 47.50 | 69.00 | 34.50 | 16.00 | 31.86 | 241.52 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 745.00 | 121.00 | 84.31 | 12.00 | 18.00 | 120.00 | 9.00 | 36.53 | 33.00 | 55.80 | 21.00 | 16.00 | 19.36 | 199.00 | |||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 685.00 | 110.00 | 76.00 | 10.00 | 16.00 | 112.00 | 6.00 | 29.53 | 30.00 | 52.90 | 18.00 | 16.00 | 19.36 | 189.21 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 685.00 | 110.00 | 76.00 | 10.00 | 16.00 | 112.00 | 6.00 | 29.53 | 30.00 | 52.90 | 18.00 | 16.00 | 19.36 | 189.21 | |||||
06 | 财政事务 | 60.00 | 11.00 | 8.31 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 9.79 | |||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 60.00 | 11.00 | 8.31 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 9.79 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.26 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 5.84 | |||||||||
08 | 广播电视 | 30.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.26 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 5.84 | |||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 30.00 | 7.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.26 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 5.84 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 80.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 0.52 | 3.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | 11.58 | ||||||||
07 | 计划生育事务 | 80.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 0.52 | 3.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | 11.58 | ||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 80.00 | 16.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 12.00 | 0.52 | 3.00 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | 11.58 | ||||||
213 | 农林水支出 | 140.00 | 42.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 9.00 | 7.00 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 25.10 | |||||||||
01 | 农业农村 | 140.00 | 42.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 9.00 | 7.00 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 25.10 | |||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 140.00 | 42.00 | 14.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 9.00 | 7.00 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 25.10 | |||||||
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合计 | 995.00 | 510.00 | 307.31 | 30.00 | 26.00 | 52.90 | 16.00 | 77.79 | 485.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 745.00 | 510.00 | 307.31 | 30.00 | 26.00 | 52.90 | 16.00 | 77.79 | 235.00 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 685.00 | 450.00 | 270.00 | 23.00 | 23.00 | 50.00 | 16.00 | 68.00 | 235.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 685.00 | 450.00 | 270.00 | 23.00 | 23.00 | 50.00 | 16.00 | 68.00 | 235.00 | ||||
06 | 财政事务 | 60.00 | 60.00 | 37.31 | 7.00 | 3.00 | 2.90 | 9.79 | ||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 60.00 | 60.00 | 37.31 | 7.00 | 3.00 | 2.90 | 9.79 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
08 | 广播电视 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||||
01 | 农业农村 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 140.00 | 140.00 | |||||||||||
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | ||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||
功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 245.46 | 245.46 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 245.46 | 245.46 | |||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 245.46 | 245.46 | |||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 245.46 | 245.46 | |||||
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) | |||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||||
功能科目 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 245.46 | 245.46 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 245.46 | 245.46 | ||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 245.46 | 245.46 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 245.46 | 245.46 | ||||||
政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
合计 | 2077.00 | 2077.00 | 2077.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1677.00 | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1677.00 | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1677.00 | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||||
01 | 农业农村 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合计 | 2077.00 | 2077.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1677.00 | 1677.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
01 | 农业农村 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务性支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||
合计 | 9850.11 | 9214.11 | 8078.65 | 890.00 | 245.46 | 636.00 | 531.00 | 105.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6204.92 | 6204.92 | 5319.46 | 640.00 | 245.46 | ||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5691.66 | 5691.66 | 4866.20 | 580.00 | 245.46 | ||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5691.66 | 5691.66 | 4866.20 | 580.00 | 245.46 | ||||||||||
06 | 财政事务 | 513.26 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 513.26 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||||
08 | 广播电视 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 249.73 | 249.73 | 219.73 | 30.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||
08 | 抚恤 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||||
07 | 计划生育事务 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 916.15 | 698.15 | 618.15 | 80.00 | 218.00 | 218.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1754.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | 313.00 | 313.00 | |||||||||||
01 | 农业农村 | 1517.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | 76.00 | 76.00 | |||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1441.87 | 1441.87 | 1301.87 | 140.00 | |||||||||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 619.44 | 619.44 | ||||||||||||
经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
合计 | 9850.11 | 4136.78 | 1041.00 | 4321.87 | 350.46 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6204.92 | 3797.20 | 510.00 | 1652.26 | 245.46 | |||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5691.66 | 3343.94 | 450.00 | 1652.26 | 245.46 | |||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5691.66 | 3343.94 | 450.00 | 1652.26 | 245.46 | |||||||
06 | 财政事务 | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 513.26 | 453.26 | 60.00 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.73 | 249.73 | ||||||||||||
08 | 广播电视 | 249.73 | 249.73 | ||||||||||||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 249.73 | 249.73 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
08 | 抚恤 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 916.15 | 218.00 | 698.15 | |||||||||||
07 | 计划生育事务 | 916.15 | 218.00 | 698.15 | |||||||||||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 916.15 | 218.00 | 698.15 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1754.87 | 313.00 | 1441.87 | |||||||||||
01 | 农业农村 | 1517.87 | 76.00 | 1441.87 | |||||||||||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1441.87 | 1441.87 | ||||||||||
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 | ||||||||||
07 | 农村综合改革 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 619.44 | 339.58 | 279.86 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 619.44 | 339.58 | 279.86 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 619.44 | 339.58 | 279.86 | |||||||||
专项资金预算汇总表 | ||||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||||
项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 | 资金来源 | ||||||
一、经费拨款 | 二、纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 二、政府性基金拨款 | 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 四、上级财政补助收入 | 五、事业单位经营收入 | 六、其他收入 | ||||
合计 | 2713.00 | 636.00 | 2077.00 | |||||||
机关运行保障经费 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 550.00 | 550.00 | ||||||
防汛抗旱 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 527.00 | 527.00 | ||||||
维稳工作经费 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 600.00 | 600.00 | ||||||
转移支付 | 2080899 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 | ||||||
转移支付-计育 | 2100716 | 计划生育机构 | 218.00 | 218.00 | ||||||
春防秋防专项 | 2130102 | 一般行政管理事务(农业) | 400.00 | 400.00 | ||||||
转移支付-乡村建设 | 2130142 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 | ||||||
转移支付-村级管理费用 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 | ||||||
一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||
单位:千元 | ||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中: | 因公出国(境)费用 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 85.00 | 69.00 | 16.00 | 16.00 | ||
黄茅洲经管 | 2.90 | 2.90 | ||||
黄茅洲计生 | 5.90 | 5.90 | ||||
黄茅洲财政 | 2.90 | 2.90 | ||||
黄茅洲广播 | 1.40 | 1.40 | ||||
黄茅洲行政 | 66.00 | 50.00 | 16.00 | 16.00 | ||
黄茅洲农业村镇 | 5.90 | 5.90 | ||||
单位项目支出预算绩效目标申报表表 | ||||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | |||||||
项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 专项立项依据 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度实施进度计划 | 专项保障措施 |
合计 | 2713.00 | |||||||
防汛抗旱 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 527.00 | 专款专用和机关财务制度 | 防汛抗旱专项 | 保证防汛抗旱工作 | 有效保证防汛抗旱工作 | 2020.1-2020.12 | 转款专用和机关财务支付 |
机关运行保障经费 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 550.00 | 专款专用和机关财务制度 | 机关运行保障经费专项 | 保证机关运行保障工作 | 有效保证机关运行保障工作 | 2020.1-2020.12 | 转款专用和机关财务支付 |
春防秋防专项 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 400.00 | 专款专用和机关财务制度 | 春防秋防专项 | 保证春防秋防工作开展 | 有效保证春防秋防工作开展 | 2020.1-2020.12 | 转款专用和机关财务支付 |
转移支付-村级管理费用 | 公共财政预算拨款 | 237.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付-村级管理费用专项 | 保证转移支付-村级管理工作开展 | 有效保证转移支付-村级管理工作开展 | 2020.1-2020.12 | 转款专用和机关财务支付 |
转移支付-乡村建设 | 公共财政预算拨款 | 76.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付-乡村建设专项 | 保证转移支付-乡村建设开展 | 有效保证转移支付-乡村建设开展 | 2020.1-2020.12 | 转款专用和机关财务支付 |
维稳工作经费 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 600.00 | 专款专用和机关财务制度 | 维稳工作经费专项 | 保证维稳工作开展 | 保证维稳工作开展 | 2020.1-2020.12 | 转款专用和机关财务支付 |
转移支付-计育 | 公共财政预算拨款 | 218.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付-计育专项 | 保证转移支付工作 | 有效保证转移支付工作 | 2020.1-2020.12 | 转款专用和机关财务支付 |
转移支付 | 公共财政预算拨款 | 105.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付专项 | 保证转移支付工作 | 有效保证转移支付工作 | 2020.1-2020.12 | 转款专用和机关财务支付 |
部门整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
黄茅洲镇 和 黄茅洲其他 | 单位:千元 | ||||||
项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 支出性质分类 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |
合计 | 12066.50 | ||||||
转移支付-村级管理费用 | 公共财政预算拨款 | 237.00 | 项目支出 | 保证转移支付-村级管理工作开展 | 保证转移支付-村级管理工作开展 | 有效保证转移支付-村级管理工作开展 | |
职工基本医疗保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 149.59 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
津贴补贴 | 公共财政预算拨款 | 10.80 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
基本工资 | 公共财政预算拨款 | 96.53 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
商品和服务支出 | 公共财政预算拨款 | 140.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
绩效工资 | 公共财政预算拨款 | 118.04 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
住房公积金 | 公共财政预算拨款 | 40.41 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
奖金 | 公共财政预算拨款 | 17.18 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
绩效工资 | 公共财政预算拨款 | 168.96 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
住房公积金 | 公共财政预算拨款 | 20.32 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
住房公积金 | 公共财政预算拨款 | 299.17 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
基本工资 | 公共财政预算拨款 | 1516.07 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
商品和服务支出 | 公共财政预算拨款 | 450.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
职工基本医疗保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 60.02 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
商品和服务支出 | 公共财政预算拨款 | 50.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
基本工资 | 公共财政预算拨款 | 206.17 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
商品和服务支出 | 公共财政预算拨款 | 60.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
其他社会保障缴费 | 公共财政预算拨款 | 5.81 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
职工基本医疗保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 255.87 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
转移支付-计育 | 公共财政预算拨款 | 218.00 | 项目支出 | 保证转移支付工作 | 保证转移支付工作 | 有效保证转移支付工作 | |
商品和服务支出 | 公共财政预算拨款 | 30.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
基本工资 | 公共财政预算拨款 | 189.54 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
职工基本医疗保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 28.37 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 75.65 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
津贴补贴 | 公共财政预算拨款 | 32.16 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 27.10 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 398.90 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
奖金 | 公共财政预算拨款 | 126.34 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
其他社会保障缴费 | 公共财政预算拨款 | 11.82 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
住房公积金 | 公共财政预算拨款 | 56.74 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
其他社会保障缴费 | 公共财政预算拨款 | 6.26 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
津贴补贴 | 公共财政预算拨款 | 151.23 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
转移支付 | 公共财政预算拨款 | 105.00 | 项目支出 | 保证转移支付工作 | 保证转移支付工作 | 有效保证转移支付工作 | |
绩效工资 | 公共财政预算拨款 | 72.83 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
基本工资 | 公共财政预算拨款 | 633.49 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 49.21 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
其他社会保障缴费 | 公共财政预算拨款 | 4.60 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 53.88 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
生活补助 | 公共财政预算拨款 | 145.46 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
其他工资福利支出 | 公共财政预算拨款 | 146.52 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
商品和服务支出 | 公共财政预算拨款 | 185.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
其他社会保障缴费 | 公共财政预算拨款 | 2.31 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
转移支付-乡村建设 | 公共财政预算拨款 | 76.00 | 项目支出 | 保证转移支付-乡村建设开展 | 保证转移支付-乡村建设开展 | 有效保证转移支付-乡村建设开展 | |
防汛抗旱 | 纳入预算管理的非税 | 527.00 | 项目支出 | 保证防汛抗旱工作 | 保证防汛抗旱工作 | 有效保证防汛抗旱工作 | |
住房公积金 | 公共财政预算拨款 | 36.91 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
职工基本医疗保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 20.20 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
春防秋防专项 | 纳入预算管理的非税 | 400.00 | 项目支出 | 保证春防秋防工作开展 | 保证春防秋防工作开展 | 有效保证春防秋防工作开展 | |
维稳工作经费 | 纳入预算管理的非税 | 600.00 | 项目支出 | 保证维稳工作开展 | 保证维稳工作开展 | 保证维稳工作开展 | |
住房公积金 | 公共财政预算拨款 | 120.04 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 160.06 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
其他社会保障缴费 | 公共财政预算拨款 | 3.98 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
津贴补贴 | 公共财政预算拨款 | 26.88 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
绩效工资 | 公共财政预算拨款 | 190.51 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
津贴补贴 | 公共财政预算拨款 | 35.58 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
基本工资 | 公共财政预算拨款 | 281.78 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
住房公积金 | 公共财政预算拨款 | 45.85 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 293.71 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
机关运行保障经费 | 纳入预算管理的非税 | 550.00 | 项目支出 | 保证机关运行保障工作 | 保证机关运行保障工作 | 有效保证机关运行保障工作 | |
其他社会保障缴费 | 公共财政预算拨款 | 34.39 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
津贴补贴 | 公共财政预算拨款 | 1153.04 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
绩效工资 | 公共财政预算拨款 | 366.70 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
津贴补贴 | 公共财政预算拨款 | 69.78 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
职工基本医疗保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 18.46 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
商品和服务支出 | 公共财政预算拨款 | 80.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
基本工资 | 公共财政预算拨款 | 313.12 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
职工基本医疗保险缴费 | 公共财政预算拨款 | 10.16 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 |