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 2023年草尾镇人民政府部门预算公开说明
2024-05-16 16:06来源: 财政所


 

一、部门基本概况

)职能职责

沅江市草尾镇人民政府的主要职责是:

草尾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任,有促进地区经济发展,提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程,制定资源开发改造和产业机构调整法案,组织并指导生产,负责本行政区域内民政、计划生育、经管、文化教育等工作,按照组织本级财政收入,完成国家财政计划,管理好财政资金,增强财政实力,抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,完成上级政府交代的其他事项。

)机构设置

草尾镇人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政财务管理办、综合行政执法大队、镇纪委、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人事务站。

二、部门预算单位构成

沅江市草尾镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有沅江市草尾镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1802.66万元,其中:一般公共预算拨款1802.66万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元2023收入较增加58.44万元上升3.35%主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加

(二)支出预算:2023部门支出预算1802.66万元,其中:一般公共服务支出4883.31万元,社会保障和就业支出34.20万元,卫生健康支出81.00万元,节能环保支出30.00万元,农林水支出73.80万元,交通运输支出29.70万元,住房保障支出275.97万元。支出较增加58.44万元上升3.35%主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出1802.66万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出1627.77万元,占90.30%;社会保障和就业支出11.40万元,占0.63%;卫生健康支出27.00万元,占1.50%;节能环保支出10.00万元,占0.55%;农林水支出24.60万元,占1.36%;交通运输支出9.90万元,占0.55%;住房保障支出91.99万元,占5.10%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1363.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算438.90万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:B机关运行81.00万元,主要用于机关运行;B安全生产15.00万元,主要用于安全生产;B党建10.00万元,主要用于党建;B公益性公墓管理15.00万元,主要用于人益村公益性公墓管理建设;B化债支出20.00万元,主要用于历史遗留债务;B环保5.00万元,主要用于环境卫生;B机关办公楼维护8.00万元,主要用于机关办公楼日常维护;B机关食堂补助32.00万元,主要用于机关食堂生活补助;B教育支出20.00万元,主要用于教育支出;B派出所5.00万元,主要用于本镇治安维护;B水利支出25.00万元,主要用于本镇水利修缮;B统计3.00万元,主要用于人口普查经费;B卫生防疫10.00万元,主要用于防疫;B文化活动15.00万元,主要用于文化活动;B乡村振兴10.00万元,主要用于乡村振兴;B小城镇建设10.00万元,主要用于城镇建设;B宣传8.00万元,主要用于日常宣传;B征兵3.00万元,主要用于征兵工作经费;B执法大队15.00万元,主要用于执法工作经费;B重点项目建设10.00万元,主要用于重点项目建设工作经费;B综治维稳36.00万元,主要用于综治维稳工作经费;B转移支付---抚恤11.40万元,主要用于抚恤金;B转移支付---计划生育27.00万元,主要用于计划生育奖补;B人居环境整治10.00万元,主要用于人居环境整治工作经费;B转移支付---村级管理24.60万元,主要用于村级管理工作经费;B转移支付---乡村道路9.90万元,主要用于乡村道路维护工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023本部门机关运行经费160.50万元,与上年预算持平主要是厉行节约,严格把控

(二)“三公”经费预算:2023年本部门“三公”经费预算数为5.70万元,其中,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费0.70万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.70万元),因公出国(境)费0.00万元2023 “三公”经费预算与 2022 年持平主要是按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算5万元,拟召开40场次会议,人数600人,内容为机关日常工作会议、当前重点工作部署会议、班子会议、村居两委干部会议等培训费预算25万元,拟开展各业务科室业务相关工作培训,人数1200人,内容为各村社区会计业务、民政专干业务、人社专干业务、等各线工作业务培训未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额78万元,其中,货物类采购预算23万元;工程类采购预算45万元;服务类采购预算10万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车00辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023部门整体支出绩效目标的金额为1802.66万元,其中,基本支出1363.76万元,项目支出438.90万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

沅江市草尾镇人民政府部门预算公开表(50) - 2023-08-28T113023.056.xlsx