目 录
一、 沅江市琼湖街道办事处2021年部门预算编制说明
二、 2021年沅江市琼湖街道办事处部门预算公开表
1、 部门收支总表
2、 部门收入总表
3、 部门支出总体情况表
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、 财政拨款收支总体情况表
13、 一般公共预算支出情况表
14、 一般公共预算支出情况表
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
27、 专项资金预算汇总表
28、 一般公共预算“三公”经费预算表
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市琼湖街道办事处
2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市琼湖街道办事处2021年部门预算编制说明如下:
一、 工作职责
琼湖街道办事处同全国其他镇镇政府一样,是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任,有促进地区经济发展,提供公共服务的职能。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我办事处设股室7个,所属事业单位5个,全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制207人。其中:实有在职人员179人,分流人员28人,离退休人员186人,遗属18人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2021年单位预算收入2166.606万元,其中:一般公共预算拨款1900.306万元,纳入公共预算管理的非税拨款266.30万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年1902.475万增加264.131万元,主要是一般公共预算拨款增加126.481万元,纳入公共预算管理的非税拨款增加137.65万元,主要原因:新增考录公务员以及办事处中心工作任务需要。
(二)支出预算
2021年单位预算支出2166.606万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出1837.506万元,分别为:人员经费支出1630.606万元,公用经费支出206.90万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费。
项目支出329.10万元,其中:
防汛及维修项目支出50万元,主要用于防汛、维修等方面;
“机构运转保障支出”项目支出37.90万元,主要用于机构的日常运转,基本保障等方面;
机关信访综治维稳项目支出50万元,主要用于机关的信访处理、综治维稳等方面;
“征兵武装支出”项目支出5万元,主要用于征兵武装支出;
文化活动开支项目支出15万元,主要用于机关的文化活动;
创卫开支项目支出100万元,主要用于创文创卫等项目的开支;
扶贫经费项目支出10万元,主要用于扶贫任务的开支;
转移支付-死亡抚恤项目支出5.10万元,主要用于对去世老干部的抚恤金支出;
转移支付-计划生育项目支出35.70万元,主要用于计划生育开支;
转移支付-乡村道路建设项目支出10万元,主要用于乡村道路建设的开支;
转移支付-村级管理费项目支出10.40万元,主要用于各类村级管理项目的支出。
2、按支出功能分类股目:
2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1254.364万元;
2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 267.900万元;
2010601 行政运行(财政事务) 87.585万元;
2070101 行政运行(文化)37.981万元;
2070801 行政运行 4.682万元;
2080801 死亡抚恤 5.10万元;
2100716 计划生育机构 216.874万元;
2130101 行政运行(农业)146.486万元;
2130142 农村道路建设 10万元;
2130705 对村民委员会和村党支部的补助10.40万元;
2210201 住房公积金 125.234万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出1621.276万元;
商品和服务支出206.900万元;
对个人和家庭的补助支出93.30万元;
项目支出329.10万元;
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款206.90万元,比2020年预算增加8.25万元,增加4.15%。增加原因为人员变动。
(二)“三公”经费情况
2021年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数17.60万元,其中:公务接待费11万元,公务用车购置费用6.6万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费6.6万元。同比上年减少1.6万元,减少原因厉行 节约。
(三)国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日,我单位共有车辆1辆,价值25万元;电脑72台,价值29.7997万元;专用设备2台,价值0.6625万元等等,资产总价值472.290851万元。
(四)预算绩效评价情况
2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额2166.606万元,其中,基本支出1837.506万元,项目支出329.10万元。
转移支付-计划生育项目绩效评价:项目金额35.70万元,完成有效保证转移支付-计划生育目标。
转移支付-乡村道路项目绩效评价:项目金额10万元,完成有效保证转移支付-乡村道路正常运转目标。
综治维稳项目绩效评价:项目金额50万元,完成有效保证综治维稳运转目标;
文化活动项目绩效评价:项目金额15万元,完成有效保证文化活动运转目标;
转移支付-抚恤项目绩效评价:项目金额5.1万元,完成有效保证转移支付-抚恤运转目标;
防汛抗旱项目绩效评价:项目金额50万元,完成有效保证防汛抗旱运转目标;
转移支付-村级管理项目绩效评价:项目金额10.40万元,完成有效保证转移支付-村级管理运转目标;
创卫开支项目绩效评价:项目金额100万元,完成有效保证创卫目标;
精准扶贫项目绩效评价:项目金额10万元,完成有效保证精准扶贫运转目标;
征兵武装支出项目绩效评价:项目金额5万元,完成有效保证武装征兵工作运转目标;
机构运转保障项目绩效评价:项目金额37.90万元,完成有效保证机构运转目标。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。