目 录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市文化市场综合行政执法大队2022年部门预算编制说明如下:
一、部门基本概况
(一)职能职责。
贯彻执行党和国家有关文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理的法律法规和方针、政策;负责全市文化市场综合行政执法工作;承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室交办的工作;承担市委宣传部和市新闻出版局交办的工作
(二)机构设置。
根据编委核定,我单位所属事业单位1个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设机构包括:东区中队、西区中队、广电中队、办公室、财务室。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市文化市场综合行政执法大队本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有对个人和家庭的补助、政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件政府性基金预算支出表为空。收入包括经费拨款,也包括纳入公共预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括文化、文物执法及扫黄打非等业务工作经费。
(一)收入预算:2022年单位预算收入268.32万元,其中:一般公共预算拨款249.32万元,纳入公共预算管理的非税拨款19万元。收入较去年减少9.233万元,主要是2022年在职人员比去年减少2人。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算268.32万元,其中,文化旅游体育与传媒支出251.04万元,住房保障17.28万元。支出较去年减少9.233万元,其中基本支出减少30.513万元,项目支出增加4万元。
其中基本支出较上年减少主要是由于我单位2022年在职人员减少2人,工资福利支出减少,项目支出增加是2022年文化执法工作经费增加4万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算268.32万元,其中,文化旅游体育与传媒支出251.04万元,占93.55%;住房保障17.28万元,占6.45%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数229.92万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算38.4万元,主要是部门为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括文物保护执法经费、文化执法工作经费、扫黄打非专项经费支出。其中:文物保护执法经费项目支出5万元,主要用于文物保护执法支出;文化执法工作经费项目支出27万元,主要用于文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影、体育市场管理支出;扫黄打非专项经费项目支出6.4万元,主要用于扫黄打非工作支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门本级的机关运行经费25万元,2022年机关运行经费预算较2021年减少。
(二)“三公”经费预算:2022年,我单位 “三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。同比2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年未计划举办培训、会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2022年,我单位所有物资采购支出都按文件要求实行政府采购。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截止2021年12月30日,我单位共有车辆0辆,价值0万元;电脑27台,价值1.088万元;专用设备0台,价值0万元等等,资产总价值6.713万元。
(六)预算绩效目标说明:2022年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额268.32万元,其中,基本支出229.92万元,项目支出38.4万元。
扫黄打非专项经费项目绩效评价:项目金额6.4万元,完成“扫黄打非”工作与整顿规范出版物市场经营秩序的目标;达到封堵查缴政治性非法出版物,扫除淫秽色情文化垃圾,加强网络监管,净化社会文化环境,打击侵权盗版行为等方面明显成效;在开展专项治理,完善部门联动机制等方面取得了新的进展。
文化执法工作经费项目绩效评价:项目金额27万元,完成对各类文化和旅游市场违法违规经营行为全面监管目标,达到文化和旅游市场规范有序的成效,获得推进全市文化、新闻出版、旅游等领域公共事业全面发展。
文物保护执法经费项目绩效评价:项目金额5万元,完成文物保护工作目标,达到加强文物保护宣传力度,使文物保护意识深入人心的成效,获得良好的社会效益。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表