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沅江市商务局2022年部门预算说明
2022-05-23 09:31来源: 办公室

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)搞好全市的国内外贸易、市场建设和运行工作负责全市商贸流通企业资产的保值保全、处置利用和企业退休人员的管理和服务工作;

(2)搞好我市招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作工作;

(3)负责市场信息统计工作;经营管理自建市场和新建市场的资产,负责市场设施的维修和改造,为市场业主提供各种服务设施和服务项目,收取市场交易服务费;负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作;

(4)贯彻执行国家、省、市有关招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规。提出全市招商引资、国内经济技术合作的规章制度、管理办法并组织实施。

(5)负责招商引资和投资合作项目的推介、洽谈和客商接待工作,为投资客商提供投资环境考察、投资导向、政策法规等方面的优质服务。

(6)认真开展项目落户建设过程中的跟踪服务。督促检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程情况。

(7)建立与客商的联系渠道,收集、整理、分析投资数据信息。

(8)负责建设招商引资项目库,统一对外发布招商项目和信息。组织招商引资活动,负责组织、协调、督促、检查全市招商引资工作和全市利用内、外资的统计工作。

(9)负责全市招商引资目标任务的考核,归口管理招商引资联络员工作。

(10)市委和政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据编委核定,我局内设股室8个,所属事业单位2个,局属二级机构2个:沅江市投资促进服务中心、沅江市市场服务中心,全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市商务局本级。截止2021年12月(预算编制时间),我局纳入部门预算编制85人。其中:实有在职人员28人,离退休人员57人,遗属1人。

三、部门收支整体情况

2022年部门预算为本级预算。我局2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款;支出包括保障局机关基本运行的经费,也包括商贸流通、招商引资等业务工作经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算449.16万元,其中,一般公共预算拨款449.16万元(经费拨款449.16万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上年结余结转资金18.1万元。收入较去年减少115.3万元,主要是撤销上海武汉驻外招商小分队,专项资金减少;人员异动,经费减少。上年结余结转资金随年初预算一并下达不再单独安排。

(二)支出预算:2022年单位支出预算449.16万元,

其中,一般公共服务支出10万元,商业服务业支出418.17万元,住房保障支出20.99万元,其他支出0万元。支出较去年减少115.3万元,其中基本支出减少30.3万元,项目支出减少85万元。

其中基本支出较上年减少主要是由于我局实有人数较上年有所减少,项目支出减少是因为撤销上海、武汉驻外招商联络处,驻外招商工作经费减少;其他项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算449.16万元,

其中,一般公共服务支出10万元,占2.23%;商业服务业支出418.17万元,占93.1%;住房保障支出20.99万元,占4.67%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数289.16万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出2022年本单位项目支出预算160万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或经济发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护。其中:业务工作经费支出160万元,主要用于招商引资、商贸流通管理、企业改制维稳、发展电子商务等方面。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费:2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28万元,比2020年预算减少3万元,下降9.68%。减少原因为人员减少,经费减少。

(二)“三公”经费预算: 2022年,我局 “三公”经费财政拨款预算数20万元,其中:公务接待费20万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。同比上年增加19万元,主要用于招商引资活动。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年,我单位安排政府采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况:截止2021年12月底,我局共有车辆0辆,价值0万元;电脑27台,价值9.49万元;专用设备2台,价值21.56万元;土地房屋建筑屋等等。资产总值401.25万元。

(六)预算绩效评价情况:2022年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额449.16万元,其中,基本支出289.16万元,项目支出160万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

商务局部门预算公开表.xlsx