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2022年沅江市婚姻登记服务中心部门预算说明
2022-05-15 17:00来源: 民政局





第一部分 2022年部门预算说明

    一、部门基本概况
   (一)职能职责。
   (1)认真贯彻执行有关婚姻登记工作的法律、法规和规章,保障当事人的合法权益;
   (2)依法办理婚姻登记、补发婚姻登记证、出具婚姻登记记录证明、受理/上报撤销受胁迫的婚姻;
   (3)宣传婚姻法律、倡导文明婚俗、倡导自愿婚前检查;
   (4)做好婚姻登记档案的立卷管理工作;
   (5)做好婚姻登记的统计工作。
   (二)机构设置。
    根据编委核定,我单位沅江市婚姻登记服务中心属事业单位,全部纳入2022年部门预算编制范围。
    二、部门预算单位构成
    我单位属二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市婚姻登记服务中心。
    三、部门收支总体情况
    2022年部门预算即我单位部门预算。我单位2022年没有财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入的拨款收入,收入包括财政拨款,也包括财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括保障单位人员经费和基本运行的日常经费,也包括项目支出的特定目标类等业务工作经费。
   (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算92.29万元,其中,一般公共预算拨款92.29万元(经费拨款92.29万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),上年结余结转资金0万元。收入较去年增加21.971万元,主要是我单位人数较上年有所增加。
   (二)支出预算:2022年本部门支出预算92.29万元,其中,行政运行63.94万元,住房公积金5.36万元,一般行政管理事务23万元。支出较去年增加21.971万元,其中基本支出增加26.971万元,项目支出减少5万元。其中基本支出较上年增加主要是由于我单位人数较上年有所增加,项目支出较上年减少主要是由于单位专项减少。
    四、一般公共预算拨款支出
    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算92.29万元,其中,行政运行63.94万元,占69.28%;一般行政管理事务23万元,占24.92%;住房公积金5.36万元,占5.8%;具体安排情况如下:
   (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数69.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。
   (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算23万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中:婚姻家庭辅导(调解)颁证政府购买服务10万元,主要用于婚姻家庭调解服务费,婚姻登记证件成本费用8万元,主要用于婚姻登记成本费,婚姻登记事项表格印刷及婚姻档案保管5万元,主要用于婚姻登记事项表格印刷费用和婚姻档案保管费用。
    五、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费8万元,比上年预算增加3万元,增长37.5%,主要是我单位人数较上年有所增加。
   (二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
   (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开湖南省财政工作、决算会审等会议,人数约0人次,培训费预算0万元。
   (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额32万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算32万元。
   (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
   (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为92.29万元,其中,基本支出69.29万元,项目支出23万元,具体绩效目标详见报表。
    六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门预算公开表(婚姻登记中心).xlsx