目 录
第一部分 沅江市泗湖山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 沅江市泗湖山镇人民政府部门概况
一、部门职责
沅江市泗湖山镇人民政府的主要职责是:
镇政府的主要工作职责包括:贯彻执行法律政策,不断推进民主建设;加快发展农村经济,切实增加农民收入;推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;提髙社会管理水平,创造良好发展环境;积极发展公益事业,提供公共服务保障;大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
根据单位人员性质与机构职能,我镇内设部门单位 7 个, 包括:行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他,全部纳入2025年部门预算编制范围。
(二)决算单位构成
沅江市泗湖山镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括:沅江市泗湖山镇人民政府本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,022.66 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,548.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
151.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
10.11 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
27.10 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
40.30 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
13.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,423.78 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
478.27 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
7.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
77.52 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,859.29 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
157.54 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
74.78 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
486.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
200.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
58.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
1,583.86 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入支出决算总表
公开01表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,597.44 |
本年支出合计 |
57 |
6,621.51 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
113.97 |
年末结转和结余 |
59 |
89.89 |
|
总计 |
30 |
6,711.41 |
总计 |
60 |
6,711.41 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
6,597.44 |
5,173.66 |
|
|
|
|
1,423.78 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,548.55 |
1,548.55 |
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
8.15 |
8.15 |
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
5.55 |
5.55 |
|
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,444.81 |
1,444.81 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,275.68 |
1,275.68 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
159.13 |
159.13 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 |
出 10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.94 |
3.94 |
|
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
6.68 |
6.68 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
|
|
20401 |
武装警察部队 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
40.30 |
40.30 |
|
|
|
|
|
|
20609 |
科技重大项目 |
13.30 |
13.30 |
|
|
|
|
|
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
13.30 |
13.30 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
478.27 |
478.27 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.51 |
58.51 |
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
17.27 |
17.27 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
47.07 |
47.07 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.67 |
25.67 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.40 |
21.40 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
90.50 |
90.50 |
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
90.50 |
90.50 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
7.84 |
7.84 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
130.34 |
130.34 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
130.34 |
130.34 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
120.11 |
120.11 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
120.11 |
120.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
77.52 |
77.52 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.52 |
18.52 |
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2120103 |
机关服务 |
16.52 |
16.52 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,859.29 |
1,859.29 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
307.23 |
307.23 |
|
|
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
298.73 |
298.73 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
137.70 |
137.70 |
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
86.70 |
86.70 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
554.22 |
554.22 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
554.22 |
554.22 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
123.00 |
123.00 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
111.00 |
111.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
53.96 |
53.96 |
|
|
|
|
|
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
53.96 |
53.96 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
678.68 |
678.68 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
678.68 |
678.68 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
157.54 |
157.54 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
87.50 |
87.50 |
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.50 |
12.50 |
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
70.04 |
70.04 |
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
70.04 |
70.04 |
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
74.78 |
|
|
|
|
|
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
74.78 |
|
|
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
74.78 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
486.04 |
486.04 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
396.20 |
396.20 |
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
396.20 |
396.20 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,559.78 |
136.00 |
|
|
|
|
1,423.78 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排 |
的支出 47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
收入决算表
公开02表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,423.78 |
|
|
|
|
|
1,423.78 |
|
2299999 |
其他支出 |
1,423.78 |
|
|
|
|
|
1,423.78 |
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
6,621.51 |
1,365.52 |
5,255.99 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,548.55 |
1,275.68 |
272.87 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
8.15 |
|
8.15 |
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
5.55 |
|
5.55 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,444.81 |
1,275.68 |
169.13 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,275.68 |
1,275.68 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
159.13 |
|
159.13 |
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
3.94 |
|
3.94 |
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.94 |
|
0.94 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
38.68 |
|
38.68 |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
6.68 |
|
6.68 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
3.17 |
|
3.17 |
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.17 |
|
3.17 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10.11 |
|
10.11 |
|
|
|
|
20401 |
武装警察部队 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
8.79 |
|
8.79 |
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.79 |
|
8.79 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
27.10 |
|
27.10 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
27.10 |
|
27.10 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
27.10 |
|
27.10 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
40.30 |
|
40.30 |
|
|
|
|
20609 |
科技重大项目 |
13.30 |
|
13.30 |
|
|
|
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
13.30 |
|
13.30 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
478.27 |
|
478.27 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.51 |
|
58.51 |
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
41.24 |
|
41.24 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
17.27 |
|
17.27 |
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
47.07 |
|
47.07 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.67 |
|
25.67 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.40 |
|
21.40 |
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
90.50 |
|
90.50 |
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
90.50 |
|
90.50 |
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
14.44 |
|
14.44 |
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
7.84 |
|
7.84 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
130.34 |
|
130.34 |
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
130.34 |
|
130.34 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.30 |
|
5.30 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
120.11 |
|
120.11 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
120.11 |
|
120.11 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7.16 |
|
7.16 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4.46 |
|
4.46 |
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.46 |
|
4.46 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
77.52 |
|
77.52 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.52 |
|
18.52 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2120103 |
机关服务 |
16.52 |
|
16.52 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,859.29 |
|
1,859.29 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
307.23 |
|
307.23 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
2130148 |
渔业发展 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
298.73 |
|
298.73 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
137.70 |
|
137.70 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
86.70 |
|
86.70 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
554.22 |
|
554.22 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
554.22 |
|
554.22 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
123.00 |
|
123.00 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
111.00 |
|
111.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
21309 |
目标价格补贴 |
53.96 |
|
53.96 |
|
|
|
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
53.96 |
|
53.96 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
678.68 |
|
678.68 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
678.68 |
|
678.68 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
157.54 |
|
157.54 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
87.50 |
|
87.50 |
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
70.04 |
|
70.04 |
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
70.04 |
|
70.04 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
|
74.78 |
|
|
|
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
|
74.78 |
|
|
|
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
|
74.78 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
486.04 |
89.84 |
396.20 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
396.20 |
|
396.20 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
396.20 |
|
396.20 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.84 |
89.84 |
|
|
|
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
22201 |
粮油物资事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,583.86 |
|
1,583.86 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
支出决算表
公开03表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
89.00 |
|
89.00 |
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
1,447.86 |
|
1,447.86 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
1,447.86 |
|
1,447.86 |
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,022.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,548.55 |
1,548.55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
151.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨 款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
27.10 |
27.10 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
40.30 |
40.30 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
478.27 |
478.27 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.16 |
7.16 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
77.52 |
62.52 |
15.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,859.29 |
1,859.29 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
157.54 |
157.54 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
74.78 |
74.78 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
486.04 |
486.04 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,173.66 |
本年支出合计 |
59 |
5,173.66 |
5,022.66 |
151.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,173.66 |
总计 |
64 |
5,173.66 |
5,022.66 |
151.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
5,022.66 |
1,365.52 |
3,657.14 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,548.55 |
1,275.68 |
272.87 |
|
20101 |
人大事务 |
8.15 |
|
8.15 |
|
2010104 |
人大会议 |
2.60 |
|
2.60 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.55 |
|
5.55 |
|
20102 |
政协事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,444.81 |
1,275.68 |
169.13 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,275.68 |
1,275.68 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
159.13 |
|
159.13 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.10 |
|
0.10 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3.94 |
|
3.94 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2010505 |
专项统计业务 |
0.94 |
|
0.94 |
|
20106 |
财政事务 |
38.68 |
|
38.68 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
27.00 |
|
27.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
6.68 |
|
6.68 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20108 |
审计事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
3.17 |
|
3.17 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.17 |
|
3.17 |
|
20132 |
组织事务 |
2.70 |
|
2.70 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.70 |
|
2.70 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
10.11 |
|
10.11 |
|
20401 |
武装警察部队 |
1.32 |
|
1.32 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2040199 |
其他武装警察部队支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
20402 |
公安 |
8.79 |
|
8.79 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.79 |
|
8.79 |
|
205 |
教育支出 |
27.10 |
|
27.10 |
|
20502 |
普通教育 |
27.10 |
|
27.10 |
|
2050202 |
小学教育 |
27.10 |
|
27.10 |
|
206 |
科学技术支出 |
40.30 |
|
40.30 |
|
20609 |
科技重大项目 |
13.30 |
|
13.30 |
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
13.30 |
|
13.30 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
|
5.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
478.27 |
|
478.27 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.51 |
|
58.51 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
41.24 |
|
41.24 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
17.27 |
|
17.27 |
|
20807 |
就业补助 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
20808 |
抚恤 |
47.07 |
|
47.07 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.67 |
|
25.67 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
21.40 |
|
21.40 |
|
20810 |
社会福利 |
90.50 |
|
90.50 |
|
2081004 |
殡葬 |
90.50 |
|
90.50 |
|
20811 |
残疾人事业 |
14.44 |
|
14.44 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
6.00 |
|
6.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
7.84 |
|
7.84 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
130.34 |
|
130.34 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
130.34 |
|
130.34 |
|
20825 |
其他生活救助 |
5.30 |
|
5.30 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.30 |
|
5.30 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
120.11 |
|
120.11 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
120.11 |
|
120.11 |
|
210 |
卫生健康支出 |
7.16 |
|
7.16 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.70 |
|
2.70 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.70 |
|
2.70 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
4.46 |
|
4.46 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
4.46 |
|
4.46 |
|
212 |
城乡社区支出 |
62.52 |
|
62.52 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.52 |
|
18.52 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2120103 |
机关服务 |
16.52 |
|
16.52 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,859.29 |
|
1,859.29 |
|
21301 |
农业农村 |
307.23 |
|
307.23 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.40 |
|
0.40 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
0.10 |
|
0.10 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
298.73 |
|
298.73 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
21303 |
水利 |
137.70 |
|
137.70 |
|
2130314 |
防汛 |
36.00 |
|
36.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
86.70 |
|
86.70 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
554.22 |
|
554.22 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
554.22 |
|
554.22 |
|
21307 |
农村综合改革 |
123.00 |
|
123.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
111.00 |
|
111.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
12.00 |
|
12.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
3.00 |
|
3.00 |
|
21309 |
目标价格补贴 |
53.96 |
|
53.96 |
|
2130901 |
棉花目标价格补贴 |
53.96 |
|
53.96 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
678.68 |
|
678.68 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
678.68 |
|
678.68 |
|
214 |
交通运输支出 |
157.54 |
|
157.54 |
|
21401 |
公路水路运输 |
87.50 |
|
87.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
75.00 |
|
75.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
70.04 |
|
70.04 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
70.04 |
|
70.04 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
|
74.78 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
|
74.78 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
74.78 |
|
74.78 |
|
221 |
住房保障支出 |
486.04 |
89.84 |
396.20 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
396.20 |
|
396.20 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
396.20 |
|
396.20 |
|
22102 |
住房改革支出 |
89.84 |
89.84 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.84 |
89.84 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
200.00 |
|
200.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
58.00 |
|
58.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
53.00 |
|
53.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
53.00 |
|
53.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
|
5.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,208.09 |
302 |
商品和服务支出 |
120.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
679.34 |
30201 |
办公费 |
5.05 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
81.29 |
30202 |
印刷费 |
6.09 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
135.74 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
130.99 |
30206 |
电费 |
5.56 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.10 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.14 |
30211 |
差旅费 |
6.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
103.61 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.83 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.94 |
30215 |
会议费 |
0.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.42 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.50 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
32.31 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.53 |
30226 |
劳务费 |
17.59 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
28.33 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自 |
治组织补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
3.47 |
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.88 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.64 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.72 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,245.03 |
|
|
|
|
公用经费合计 |
120.49 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
151.00 |
151.00 |
|
151.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
15.00 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
136.00 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 |
支出 |
47.00 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
2290401 |
2290401其他政府性基金安排的支出 |
|
47.00 |
47.00 |
|
47.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
89.00 |
89.00 |
|
89.00 |
|
|
2296002 |
2296002用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
76.00 |
76.00 |
|
76.00 |
|
|
2296003 |
2296003用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
13.00 |
13.00 |
|
13.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:沅江市泗湖山镇人民政府 金额单位:万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国( 境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国( 境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行费 |
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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7.09 |
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2.37 |
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2.37 |
4.72 |
7.09 |
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2.37 |
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2.37 |
4.72 |
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6711.41万元,与上年相比增加1711.85万元,上升34.24%。主要是因为年初预算较去年增加,其他收入增加,支出方面一般公共服务类支出占比增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计6597.44万元,其中:财政拨款收入5173.66万元,占78.42%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1423.78万元,占21.58%。

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计6621.51万元,其中:基本支出1365.52万元,占20.62%;项目支出5255.99万元,占79.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5173.66万元,与上年相比,增加1311.29万元,上升33.95%。主要是因为年初预算较去年增加、,其他收入增加,支出方面一般公共服务类支出占比增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5022.66万元,占本年支出合计的75.85%,与上年相比,财政拨款支出增加1261.19万元,上升33.53%。主要是因为一般公共服务类支出占比增加,单位薪资占比增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5022.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1548.55万元,占比30.83%;公共安全支出(类)10.11万元,占比0.20%;教育支出(类)27.10万元,占比0.54%;科学技术支出(类)40.30万元,占比0.80%;文化旅游体育与传媒支出(类)13.00万元,占比0.26%;社会保障和就业支出(类)478.27万元,占比9.52%;卫生健康支出(类)7.16万元,占比0.14%;城乡社区支出(类)62.52万元,占比1.24%;农林水支出(类)1859.29万元,占比37.02%;交通运输支出(类)157.54万元,占比3.14%;自然资源海洋气象等支出(类)74.78万元,占比1.49%;住房保障支出(类)486.04万元,占比9.68%;粮油物资储备支出(类)200.00万元,占比3.98%;灾害防治及应急管理支(类)58.00万元,占比1.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为5022.66万元,支出决算数为5022.66万元,完成年初预算的100.00%,其中:
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
年初预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。
年初预算为5.55万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1275.68万元,支出决算为1275.68万元,完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为159.13万元,支出决算为159.13万元,完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。
年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
9、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为0.94万元,支出决算为0.94万元,完成年初预算的100%。
10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。
11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。 年初预算为6.68万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的100%。
12、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
13、一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
14、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为3.17万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%。
15、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%。
16、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为44万元,支出决算为44万元,完成年初预算的100%。
17、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
年初预算为1.32万元,支出决算为1.32万元,完成年初预算的100%。
18、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为8.79万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的100%。
19、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。
年初预算为27.1万元,支出决算为27.1万元,完成年初预算的100%。
20、科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。
年初预算为13.3万元,支出决算为13.3万元,完成年初预算的100%。
21、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。
22、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
23、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
24、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。
25、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为41.24万元,支出决算为41.24万元,完成年初预算的100%。
26、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
年初预算为17.27万元,支出决算为17.27万元,完成年初预算的100%。
27、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。
28、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为25.67万元,支出决算为25.67万元,完成年初预算的100%。
29、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为21.4万元,支出决算为21.4万元,完成年初预算的100%。
30、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。
年初预算为90.5万元,支出决算为90.5万元,完成年初预算的100%。
31、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。
年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
32、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。
年初预算为7.84万元,支出决算为7.84万元,完成年初预算的100%。
33、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。
34、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。 年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
35、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。
年初预算为130.34万元,支出决算为130.34万元,完成年初预算的100%。
36、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
年初预算为5.3万元,支出决算为5.3万元,完成年初预算的100%。
37、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。
年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
38、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为120.11万元,支出决算为120.11万元,完成年初预算的100%。
39、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。
年初预算为2.7万元,支出决算为2.7万元,完成年初预算的100%。
40、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。
年初预算为4.46万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的100%。
41、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。
42、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)。
年初预算为16.52万元,支出决算为16.52万元,完成年初预算的100%。
43、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为44万元,支出决算为44万元,完成年初预算的100%。
44、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
45、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。
年初预算为0.4万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的100%。
46、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
47、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。
年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。
48、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为298.73万元,支出决算为298.73万元,完成年初预算的100%。
49、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的100%。
50、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。
年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%。
51、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。
年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。
52、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
年初预算为86.7万元,支出决算为86.7万元,完成年初预算的100%。
53、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。
年初预算为554.22万元,支出决算为554.22万元,完成年初预算的100%。
54、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。
年初预算为111万元,支出决算为111万元,完成年初预算的100%。
55、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。
56、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。
年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。
57、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。
年初预算为53.96万元,支出决算为53.96万元,完成年初预算的100%。
58、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为678.68万元,支出决算为678.68万元,完成年初预算的100%。
59、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为75万元,支出决算为75万元,完成年初预算的100%。
60、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为12.5万元,支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%。
61、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。
年初预算为70.04万元,支出决算为70.04万元,完成年初预算的100%。
62、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。
年初预算为74.78万元,支出决算为74.78万元,完成年初预算的100%。
63、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。
年初预算为396.2万元,支出决算为396.2万元,完成年初预算的100%。
64、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为89.84万元,支出决算为89.84万元,完成年初预算的100%。
65、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。
年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%。
66、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为53万元,支出决算为53万元,完成年初预算的100%。
67、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1365.52万元,其中:
人员经费1245.03万元,占基本支出的91.18%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费120.49万元,占基本支出的8.82%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.09万元,支出决算为7.09万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,主要原因是“三公”费用严格按预算控制,与上年相比减少0.86万元,下降10.82%,减少的主要原因是缩减三公费用,例行勤俭节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同,主要原因是无因公出国(境)费支出,与上年决算数相同,主要原因是无因公出国(境)费支出。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,本部门2024年度未发生因公出国(境)费支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比增加0.37万元,上升18.50%,增长的主要原因是市场波动,公车维护费用成本、其他交通费有所提升。其中:
公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0万元,无法计算完成比率,与本年预算数相同,主要原因是无公务用车购置费支出,与上年决算数相同,主要原因是无公务用车购置费支出。2024年度沅江市泗湖山镇人民政府更新公务用车0辆,购置公务用车0辆。2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为2.37万元,支出决算为2.37万元,主要是严格控制公务用车运行维护费支出等支出,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出,与上年相比增加0.37万元,上升18.50%,增长的主要原因是市场波动,公车维护费用成本、其他交通费有所提升。截止2024年12月31日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出预算为4.72万元,支出决算为4.72万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,主要原因是严格控制公务接待费支出,与上年相比减少1.23万元,下降20.67%,减少的主要原因是严格控制公务接待费用,并且当前公务接待次数减少。2024年度共接待来访团组0个,来宾0人次,主要是发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入151.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出151.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出151.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。
2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。
年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
3、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。
年初预算为47万元,支出决算为47万元,完成年初预算的100%。
4、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
年初预算为76万元,支出决算为76万元,完成年初预算的100%。
5、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年机关运行经费支出1204928.34万元,年初预算数1204928.34万元,与年初预算持平,完成年初预算的100%。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0.82万元,用于召开各类会议会议,人数0人,内容为人大会议、老干会议等;开支培训费0.42万元,用于开展业务培训等相关培训,人数0人,内容为各相关部门的培训。
未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额296.0425万元,其中:政府采购货物支出39.1486万元、政府采购工程支出250.8939万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额22万元,占政府采购支出总额的7.43%,其中:授予小微企业合同金额220万元,占政府采购支出总额的74.31%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门未开展绩效自评工作,暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024年度
本部门未开展部门评价工作,暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估结果。
(三)评价结果应用情况。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
8.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
12.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
17.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
20.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
23.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
24.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
25.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
26.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
27.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
28.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
29.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
30.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
31.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
32.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 出。
33.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
34.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):反映其他用于武装警察部队方面的支出。
35.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
36.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
37.科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):反映用于其他科技重大项目的经费支出0。
38.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
39.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
40.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
41.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
42.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
43.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
44.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
45.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
46.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚 对象发放的价格临时补贴等支出。
47.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的 殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
48.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
49.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
50.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
51.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
52.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。
53.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。
54.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
55.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
56.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
57.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
58.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
59.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项):其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级 科目中反映。
60.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
61.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
62.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、 植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植 物及其产品检疫、检测等方面的支出。
63.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优 势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等 方面支出。
64.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设 施、渔业绿色循环发展、渔业资源调査养护和国际履约能力提 升等方面的支出。
65.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
66.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
67.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛 通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检査、演习、宣传、会议等),汛期调用民工 及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、 水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害 防治等。
68.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移 民遗留问题的定额补助。
69.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
70.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
71.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村综合改革方面的支出。
72.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
73.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项):反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
74.农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项):反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。
75.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
76.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
77.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
78.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中隠寸公共交通运营补助以外的其他支出。
79.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
80.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
81.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
82.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
83.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出O 84.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
85.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。
86.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
87.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。
88.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
89.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第五部分 附 件
附件:1.2024年部门整体支出绩效目标表 。(
泗湖山镇2024年绩效目标表-整体支出.docx)
2.沅江市泗湖山镇人民政府2024年部门决算公开报表。(
沅江市泗湖山镇人民政府2024年部门决算公开报表.xlsx)