目 录
一、沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明
二、2021年市沅江市四季红镇部门预算公开表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出 (按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
25、经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)
26、经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明
——2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明如下:
一、 工作职责
四季红镇是柘溪水库外迁移民洞庭湖三个集中安置区之一,1966年湖南省人民政府为安置柘溪水库移民,在大通湖内垸靠军垦农场东侧,新围垦了集雨面积为2.2万亩一个小垸,并成立了四季红人民公社(现为四季红镇),当时规划安置移民6000人,实际移民时因各种历史原因却安置了10800人,超员安置了原定规划人数的80%。其位置东凭大通湖大桥,西与南湾湖部队农场接壤,南与阳罗洲镇隔河相望,北临大通湖渔场。目前四季红镇登记移民人口为22412人,居住在四季红镇从事农业生产且符合后期扶持政策的移民为17200人,现有耕地面积16450亩,实际人均耕地不足0.8亩,不足邻近乡、场人均耕地面积的三分之一,自然条件较差,地面平均高程26.5米,最低地面高程仅24.3米,辖七村一社区。
二、部门预算单位构成
我镇内设站所8个,全部纳入2021年预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制73人。其中:实有在职人员54人,离退休人员15人,遗属4人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2021年单位预算收入824.245万元,其中:一般公共预算拨款491.995万元,纳入公共预算管理的非税拨款2.25万元,纳入专户管理的非税收入330万元.
(二)支出预算
2021年单位预算支出824.245万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出458.045万元,分别为:人员经费支出406.795万元,公用经费支出51.25万元,主要是腐乳单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出366.2万元.
2、按支出功能分类股目:
2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 328.052万元;
2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)22万元;
2010601 行政运行(财政事务)33.249万元;
2070101 行政运行(文化)14.306万元;
2070102 一般行政管理事务(文化)10万元
2080899 其他优抚支出1.3万元;
2100102 一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)18万元;
2100716 计划生育机构26.64万元;
2100717 计划生育服务5.3万元;
2110102 一般行政管理事务(环境保护管理事务)20万元;
2120303 小城镇基础设施建设45万元;
2130101 行政运行(农业)78.334万元;
2130102 一般行政管理事务(农业)25万元;
2130108 病虫害控制8万元;
2130122 农业生产发展20万元;
2130302 一般行政管理事务(水利)95万元;
2130502 一般行政管理事务(扶贫)10万元
2130705 对村民委员会和村党支部的补助4.3万元;
2140106 公路养护(公路水路运输)27.3万元;
2210201 住房公积金32.464万元;
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出404.851万元;
商品和服务支出51.25万元;
对个人和家庭的补助支出1.944万元;
项目支出366.2万元;
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款494.245万元,比2020年预算增加2.31万元,上升0.5%。增加原因为人员增加。
(二)“三公”经费情况
2021年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:公务接待费1.8万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0.7万元。同比上年减少1.462万元,减少原因为例行节约。
(三)国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日,我单位共有车辆3辆,分别为公务用车1辆、消防车1辆,资产总净值为22.98万元,分别是0.1万元、22.88万元;通用设备47台,资产净值32.8678万元;家具、用具46台,资产净值5.697万元等等,所有资产总净值61.5448万元。
(五)预算绩效评价情况
2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额824.245万元,其中,基本支出468.045万元,项目支出356.2万元。
综合维稳项目绩效评价:项目金额45万元,完成维稳目标,达到维稳成效,保证综合维稳工作开展。
腐乳项目绩效评价:项目金额20万元,完成腐乳目标,达到腐乳成效,保证机关运行腐乳工作开展。
党建项目绩效评价:项目金额2万元,完成工作目标,达到工作开展成效,保证腐乳工作开展。
文化项目绩效评价:项目金额10万元,完成工作目标,达到文化成效,保证文化工作开展。
抚恤项目绩效评价:项目金额1.3万元,完成工作目标,达到工作开展成效,保证抚恤工作开展。
计生项目绩效评价:项目金额18万元,完成工作目标,达到计生成效,保证计生工作开展。
计育项目绩效评价:项目金额5.3万元,完成工作目标,达到计育成效,保证计育工作开展。
环保项目绩效评价:项目金额20万元,完成工作目标,达到环保成效,保证环保工作开展。
小城镇建设维护项目绩效评价:项目金额45万元,完成工作目标,达到小城镇建设维护成效,保证小城镇建设维护工作开展。
农业项目绩效评价:项目金额25万元,完成工作目标,达到农业成效,保证乡村农业工作开展。
动物防疫项目绩效评价:项目金额8万元,完成工作目标,达到动物防疫成效,保证动物防疫工作开展。
虾稻养殖项目绩效评价:项目金额20万元,完成工作目标,达到虾稻养殖工作成效,保证虾稻养殖工作开展。
防汛抗旱项目绩效评价:项目金额95万元,完成工作目标,达到防汛抗旱成效,保证防汛抗旱工作开展。
扶贫项目绩效评价:项目金额10万元,完成工作目标,达到扶贫成效,保证扶贫工作开展。
村级管理项目绩效评价:项目金额4.3万元,完成工作目标,达到村级管理成效,保证村级管理工作开展。
村级道路项目绩效评价:项目金额27.3万元,完成工作目标,达到村级道路成效,保证村级道路工作开展。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
沅江市单位预算公开表(30张)_(007008)四季红镇.xls