2024年沅江市阳罗洲镇人民政府
部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算批复表
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是:
一、落实政策;二、促进发展;三、维护稳定;四、加强管理;五、提供服务。
(二)机构设置
本单位由7个党政机构(党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室)、4个事业单位(社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站)和1个综合执法大队组成。
二、部门预算单位构成
沅江市阳罗洲镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有沅江市阳罗洲镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1133.76万元,其中:一般公共预算拨款1133.76万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少55.33万元,下降4.65%,主要是机关运转预算和工资预算压减。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算1133.76万元,其中:一般公共服务支出1063.54万元,住房保障支出70.22万元。支出较去年减少55.33万元,下降4.65%,主要是机关运转支出、工资费用支出压减。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出1133.76万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出1063.54万元,占93.81%;住房保障支出70.22万元,占6.19%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1023.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算109.78万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:B机关运行保障70.40万元,主要用于机关日常运转;B农村公益性公墓10.00万元,主要用于公墓管理费用开支;B转移支付-村级管理费5.94万元,主要用于村社区日常运转;B转移支付-抚恤5.28万元,主要用于其他抚恤开支;B转移支付-农村道路建设5.52万元,主要用于镇村农村公路维修维护;B转移支付-社会抚养费12.64万元,主要用于计划生育相关开支。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费76.64万元,比上年预算减少46.36,主要是公用经费压减。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为6.50万元,其中,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费1.50万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1.50万元),因公出国(境)费0.00万元。2024 年“三公”经费预算比 2023年减少0.50万元,主要是压减经费。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1133.76万元,其中,基本支出1023.98万元,项目支出109.78万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2024年部门预算批复表
(见附件)