2023年度阳罗洲镇人民政府整体支出绩效自评报告

索 引 号:4309810018/2024-1943329 发布机构:沅江市阳罗洲镇 发文日期:2024-05-21 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

2023年度阳罗洲镇人民政府整体支出

绩效自评报告

 

一、单位基本情况

(一)机构情况

2023年本单位由7个党政机构(党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室)、4个事业单位(社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站)和1个综合执法大队组成。与上年相比无变化。

人员情况

2023年本单位年实有人数118人,比上年增加7人。人员变化的主要原因是:一是本年度基础数据调整核实;二是部分人员遴选或调任至其他市直机关;三是2023年分配进入部分新录用公务员以及事业编人员

(三)支出规模情况

2023年,本单位预算支出6630.70万元,上年增加739.38万元,增加12.55%,增减变化的主要原因是:年初预算及其他支出较去年增加其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算4112.92万元,比上年增加37.45万元,增加0.92%;政府性基金预算财政拨款收入年初预算442.01万元,比上年减少166.48万元,减少27.36%;其他收入1846.74万元,比上年增加431.04万元,增加30.45%。其中:基本支出完成1048.68万元,比上年减少37.84万元,增长-3.48%,变化的主要原因:各部门实际基本支出压减。项目支出5582.01万元,比上年增加777.21万元,增加16.18%;变化的主要原因:各单位实际项目支出增加人员经费完成995.90万元,比上年减少36.52万元,增长-3.54%,变化的主要原因:各部门实际人员经费减少;公用经费完成52.79万元,比上年减1.31万元,下降2.42%,变化的主要原因:各部门实际日常公用经费减少

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要包括人员经费和日常公用经费,人员经费即为单位在编人员工资、奖金等,日常公用经费主要是单位日常办公费、差旅费、公务接待费等。2023年,本部门年初预算支出6630.70万元,上年增加739.38万元,增加12.55%,增减变化的主要原因是:年初预算及其他支出较去年增加。其中:2023年基本支出1048.68万元,2022年基本支出完成1086.52万元,比上年减少37.84万元,增长-3.48%,变化的主要原因:各部门实际基本支出压减

(二)项目支出情况

2023年项目支出5582.01万元,2022年项目支出4804.80万元,比上年增加777.21万元,增加16.18%;变化的主要原因:各单位实际项目支出增加。

三、政府性基金预算支出情况

2023年,本部门年初预算支出6630.70万元,上年增加739.38万元,增加12.55%,增减变化的主要原因是:年初预算及其他支出较去年增加政府性基金预算财政拨款收入年初预算442.01万元,比上年减少166.48万元,减少27.36%。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

阳罗镇人民政府的主要职责为:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强环境保护,努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

2023年是沅江高质量发展迎难而上、攻坚克难、真抓实干,走出困境的一年。今年以来,面对持续加大的经济下行压力,在市委的坚强领导下,我镇党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕“稳得住、完得成任务、高质量发展”这一目标,充分发挥“总揽全局、协调各方”作用,履职尽责、凝心聚力、埋头苦干,为加快高质量发展打下了坚实基础。

七、存在的问题及原因分析

一是财政收入结构单一,缺少本级收入来源。目前我镇财政收入来源主要是上级财政拨款,本级政府自有收入少,对政策依赖性较强。上级财政压力大,且我镇社会事业发展所需财政支出较多导致收支矛盾比较突出。二是财政财务管理制度还需进一步完善。部分管理制度使用时间较长,不能适应目前的财政财务工作管理需要,需进行更新完善。三是乡镇工作人员项目管理能力有限、经验不足。由于现实条件限制,工作人员专业技术知识还有待提高,管理经验尚且不足。

八、下一步改进措施

改进措施:1、积极扩展财政收入渠道,增加本级财政收入。通过向上级争取资金,加大对农村公益事业投资力度,促进公益事业发展。加强预算管理,确保收支按预算执行,加强专项资金项目管理,确保有项目、有资金、有建设、有监督。2、进一步完善各项财政财务制度,使财政事务有制度、有保障,使财政资金有执行、有监督。加强制度对财政资金管理和使用的约束性,规范会计核算方式与内容,确保专款专用。结合财政局、审计局、市纪委等要求,制定报销凭据管理规定,统一各类报销凭据标准,避免出现报销凭据不完整现象,更好地服务群众和机关干部。3、加强队伍建设,提升人员能力。以法律法规、机关管理制度为准则,加强政治业务、财政财务学习,认真参与上级部门组织的业务培训,进一步规范会计基础工作,提高了财政管理水平、提升我镇财政财务工作人员业务水平,更好地服务地方。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告将及时公开政府门户网站。

十、其他需要说明的情况

 

 

 

 

 

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