一、 沅江市阳罗洲镇2021年部门预算编制说明
二、 2021年沅江市阳罗洲镇部门预算公开表
1、 部门收支总表,
2、 部门收入总表,
3、 部门支出总体情况表,
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类),
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类),
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
12、 财政拨款收支总体情况表,
13、 一般公共预算支出情况表,
14、 一般公共预算支出情况表,
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
27、 专项资金预算汇总表,
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市阳罗洲镇2021年部门预算编制说明如下:
一、工作职责
阳罗州镇人民政府的主要职责为:一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(居)民委员会的指导,提高、培育村(居)民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,加强环境保护,努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、部门预算单位构成
本单位由7个党政机构(党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室)、4个事业单位(社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站)和1个综合执法大队组成。全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制149人。其中:实有在职人员94人,离退休人员55人。另,遗属19人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2021年单位预算收入988.432万元,其中:一般公共预算拨款693.832万元,纳入公共预算管理的非税拨款285.9万元。收入较去年减少21.69万元,主要是纳入公共预算管理的非税收入拨款增加8.7万元。而一般公共预算拨款减少30.388万元。
(二)支出预算
2021年单位预算支出988.432万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出664.582万元,分别为:人员经费支出586.932万元,公用经费支出77.65万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出323.85万元,其中:社居、居委会经费支出16万元,安全生产支出14.8万元,综治维稳支出18.6万元,机构运转保障15.5万元,转移支付-抚恤支出6.6万元,社会保障就业支出50.7万元,计划生育事务支出35万元,病虫害防治支出10万元,农村道路建设6.9万元,村级管理费16.6万元,农村清洁工程支出67.35万元等。
2、按支出功能分类股目:
2010301行政运行 463.203万元;2010302一般行政管理事务64.9万元;2010601 行政运行 28.464万元;2070801行政运行34.377万元;2080801死亡抚恤6.6万元;2089901其他社会保障和就业支出50.7万元;2100716计划生育机构9.832万元;2100717计划生育服务35万元;2100799其他计划生育事务支出15.8万元;2110402农村环境保护50万元;2130101行政运行86.738万元;2130108病虫害控制10万元;2130142农村道路建设6.9万元;2130701农村公益事业建设奖补资金16.6万元;2130799其他农村综合改革支出67.35万元2210201住房公积金41.968万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出568.26万元;商品和服务支出401.02万元;对个人和家庭的补助支出9.048万元; 2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况:
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款77.65万元,比2020年预算增加1.7万元;上升2.2%。
(二)“三公”经费情况:
2021年, “三公”经费财政拨款预算数万元,其中:公务接待费5.1万元,公务用车运行维护费2.38万元。三公经费同比上年减少0.11万元。根据中央有关精神以及政策要求,厉行节约,减少接待费用。
(三)政府采购情况
2021年,我单位安排政府采购预算26.5万元,安全生产采购3万元;病虫害控制3万元;机构运转保障15.5万元;农村清洁工程5万元。
(四)国有资产占用使用情况
截止2020年12月31日,我单位共有车辆1辆,价值20.88万元,计算机65台,价值26万元;空调51台,价值12.8万元打印机19台,价值16.8万元等等,固定资产总价值283.39万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载: