部门收支总体情况表 | |||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 11121.14 | 一、一般公共服务支出 | 9107.88 | 一、基本支出 | 10405.14 | 一、机关工资福利支出 | 8984.96 |
经费拨款 | 10820.64 | 二、外交支出 |
|
工资福利支出 | 8984.96 | 二、机关商品和服务支出 | 3537.27 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 300.50 | 三、国防支出 | 40.00 | 商品和服务支出 | 1190.50 | 三、机关资本性支出(一) |
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 | 229.68 | 四、机关资本性支出(二) |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 2144.00 | 五、教育支出 |
|
二、项目支出 | 2860.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 228.23 |
四、上级财政补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
1、业务类专项 | 2860.00 | 六、对事业单位资本性补助 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 专项商品和服务支出 | 2575.00 | 七、对个人和家庭的补助 | 514.68 |
六、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 | 285.00 | 专项对个人和家庭的补助 | 285.00 | 八、债务利息及费用支出 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
2、投资类专项 |
|
九、其他支出 |
|
||
十、卫生健康支出 | 746.18 | 债务利息及费用支出 |
|
||||
十一、节能环保支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
||||
十二、城乡社区支出 |
|
资本性支出 |
|
||||
十三、农林水支出 | 2228.08 | 3、其他支出 |
|
||||
十四、交通运输支出 |
|
市级项目支出 |
|
||||
十五、资源勘探信息等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
||||
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||
十七、金融支出 |
|
||||||
十八、援助其他地区等支出 |
|
||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
||||||
二十、住房保障支出 | 678.94 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
||||||
二十四、预备费 |
|
||||||
二十五、其他支出 |
|
||||||
二十六、转移性支出 |
|
||||||
二十七、债务还本支出 |
|
||||||
二十八、债务付息支出 |
|
||||||
二十九、债务发行费用支出 |
|
||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||||||
本年收入合计 | 13265.14 | 本年支出合计 | 13265.14 | 本年支出合计 | 13265.14 | 本年支出合计 | 13265.14 |
部门收入总体情况表 | |||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||
单位 | 总计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
单位代码 | 单位名称 | ||||||||
合计 | 13265.14 | 10820.64 | 300.50 |
|
2144.00 |
|
|
|
|
007006001 | 黄茅洲行政 | 7689.68 | 5465.68 | 80.00 |
|
2144.00 |
|
|
|
007006002 | 黄茅洲财政 | 645.48 | 645.48 |
|
|
|
|
|
|
007006003 | 黄茅洲计生 | 570.86 | 570.86 |
|
|
|
|
|
|
007006004 | 黄茅洲经管 | 503.98 | 503.98 |
|
|
|
|
|
|
007006005 | 黄茅洲农业村镇 | 1877.97 | 1877.97 |
|
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007006006 | 黄茅洲广播 | 193.53 | 193.53 |
|
|
|
|
|
|
007006008 | 黄茅洲其他 | 1783.64 | 1563.14 | 220.50 |
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||
功能科目 | 总计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合计 | 13265.14 | 10820.64 | 300.50 |
|
2144.00 |
|
|
|
||||
201 | 一般公共服务支出 | 9107.88 | 7063.38 | 300.50 |
|
1744.00 |
|
|
|
|||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8509.07 | 6464.57 | 300.50 |
|
1744.00 |
|
|
|
|||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6685.07 | 6464.57 | 220.50 |
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1824.00 |
|
80.00 |
|
1744.00 |
|
|
|
|
06 | 财政事务 | 598.81 | 598.81 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 598.81 | 598.81 |
|
|
|
|
|
|
|
203 | 国防支出 | 40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|||
06 | 国防动员 | 40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 40.00 |
|
|
|
40.00 |
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 179.06 |
|
|
|
|
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|
|||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 |
|
|
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|
|
08 | 广播电视 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
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|||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 285.00 | 105.00 |
|
|
180.00 |
|
|
|
|||
08 | 抚恤 | 285.00 | 105.00 |
|
|
180.00 |
|
|
|
|||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 180.00 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 746.18 | 746.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
07 | 计划生育事务 | 746.18 | 746.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 746.18 | 746.18 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2228.08 | 2048.08 |
|
|
180.00 |
|
|
|
|||
01 | 农业农村 | 1991.08 | 1811.08 |
|
|
180.00 |
|
|
|
|||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1735.08 | 1735.08 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 180.00 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
07 | 农村综合改革 | 237.00 | 237.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
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|
部门支出总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合计 | 13265.14 | 10405.14 | 8984.96 | 1190.50 | 229.68 | 2860.00 | 2575.00 | 285.00 |
|
|
|
|
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 9107.88 | 7283.88 | 6113.70 | 940.50 | 229.68 | 1824.00 | 1824.00 |
|
|
|
|
|
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8509.07 | 6685.07 | 5584.89 | 870.50 | 229.68 | 1824.00 | 1824.00 |
|
|
|
|
|
|
||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6685.07 | 6685.07 | 5584.89 | 870.50 | 229.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1824.00 |
|
|
|
|
1824.00 | 1824.00 |
|
|
|
|
|
|
06 | 财政事务 | 598.81 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 598.81 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203 | 国防支出 | 40.00 |
|
|
|
|
40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
||
06 | 国防动员 | 40.00 |
|
|
|
|
40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 40.00 |
|
|
|
|
40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 179.06 | 159.06 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | 广播电视 | 20.00 | 20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 285.00 |
|
|
|
|
285.00 |
|
285.00 |
|
|
|
|
|
||
08 | 抚恤 | 285.00 |
|
|
|
|
285.00 |
|
285.00 |
|
|
|
|
|
||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 180.00 |
|
|
|
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 |
|
|
|
|
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
|
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2228.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
493.00 | 493.00 |
|
|
|
|
|
|
||
01 | 农业农村 | 1991.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
256.00 | 256.00 |
|
|
|
|
|
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1735.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 180.00 |
|
|
|
|
180.00 | 180.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 |
|
|
|
|
76.00 | 76.00 |
|
|
|
|
|
|
07 | 农村综合改革 | 237.00 |
|
|
|
|
237.00 | 237.00 |
|
|
|
|
|
|
||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 |
|
|
|
|
237.00 | 237.00 |
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合计 | 13265.14 | 8984.96 | 3537.27 |
|
|
228.23 |
|
514.68 |
|
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 9107.88 | 6113.70 | 2536.27 |
|
|
228.23 |
|
229.68 |
|
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8509.07 | 5584.89 | 2466.27 |
|
|
228.23 |
|
229.68 |
|
|
||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6685.07 | 5584.89 | 642.27 |
|
|
228.23 |
|
229.68 |
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1824.00 |
|
1824.00 |
|
|
|
|
|
|
|
06 | 财政事务 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
203 | 国防支出 | 40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
06 | 国防动员 | 40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 159.06 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | 广播电视 | 20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 285.00 |
|
|
|
|
|
|
285.00 |
|
|
||
08 | 抚恤 | 285.00 |
|
|
|
|
|
|
285.00 |
|
|
||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 180.00 |
|
|
|
|
|
|
180.00 |
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 |
|
|
|
|
|
|
105.00 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 746.18 | 468.18 | 278.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 746.18 | 468.18 | 278.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 746.18 | 468.18 | 278.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2228.08 | 1565.08 | 663.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
01 | 农业农村 | 1991.08 | 1565.08 | 426.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 |
|
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
07 | 农村综合改革 | 237.00 |
|
237.00 |
|
|
|
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213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 |
|
237.00 |
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221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 |
|
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02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 |
|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 |
|
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|
基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 8984.96 | 6198.70 | 3446.96 | 1663.89 | 166.96 | 920.89 | 2107.32 | 1206.06 |
|
595.82 |
|
167.80 | 678.94 | 137.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6113.70 | 4419.88 | 2414.95 | 1550.97 | 166.96 | 287.00 | 1693.82 | 939.34 |
|
495.80 |
|
121.04 |
|
137.64 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5584.89 | 3988.13 | 2177.95 | 1375.97 | 147.21 | 287.00 | 1596.76 | 877.11 |
|
472.46 |
|
109.55 |
|
137.64 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5584.89 | 3988.13 | 2177.95 | 1375.97 | 147.21 | 287.00 | 1596.76 | 877.11 |
|
472.46 |
|
109.55 |
|
137.64 |
06 | 财政事务 | 528.81 | 431.75 | 237.00 | 175.00 | 19.75 |
|
97.06 | 62.23 |
|
23.34 |
|
11.49 |
|
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 528.81 | 431.75 | 237.00 | 175.00 | 19.75 |
|
97.06 | 62.23 |
|
23.34 |
|
11.49 |
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.06 | 128.99 | 70.90 | 8.40 |
|
49.69 | 30.07 | 19.29 |
|
7.24 |
|
3.54 |
|
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 128.99 | 70.90 | 8.40 |
|
49.69 | 30.07 | 19.29 |
|
7.24 |
|
3.54 |
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 128.99 | 70.90 | 8.40 |
|
49.69 | 30.07 | 19.29 |
|
7.24 |
|
3.54 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 468.18 | 377.99 | 210.25 | 23.04 |
|
144.70 | 90.19 | 56.91 |
|
21.34 |
|
11.94 |
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 468.18 | 377.99 | 210.25 | 23.04 |
|
144.70 | 90.19 | 56.91 |
|
21.34 |
|
11.94 |
|
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 468.18 | 377.99 | 210.25 | 23.04 |
|
144.70 | 90.19 | 56.91 |
|
21.34 |
|
11.94 |
|
|
213 | 农林水支出 | 1565.08 | 1271.84 | 750.86 | 81.48 |
|
439.50 | 293.24 | 190.52 |
|
71.44 |
|
31.28 |
|
|
||
01 | 农业农村 | 1565.08 | 1271.84 | 750.86 | 81.48 |
|
439.50 | 293.24 | 190.52 |
|
71.44 |
|
31.28 |
|
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1565.08 | 1271.84 | 750.86 | 81.48 |
|
439.50 | 293.24 | 190.52 |
|
71.44 |
|
31.28 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 678.94 |
|
|
|
|
|
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|
|
678.94 |
|
||
02 | 住房改革支出 | 678.94 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
678.94 |
|
||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
678.94 |
|
基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 8984.96 | 8984.96 | 6198.70 | 1969.68 | 678.94 | 137.64 |
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 6113.70 | 6113.70 | 4419.88 | 1556.18 |
|
137.64 |
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5584.89 | 5584.89 | 3988.13 | 1459.12 |
|
137.64 |
|
||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5584.89 | 5584.89 | 3988.13 | 1459.12 |
|
137.64 |
|
06 | 财政事务 | 528.81 | 528.81 | 431.75 | 97.06 |
|
|
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 528.81 | 528.81 | 431.75 | 97.06 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.06 | 159.06 | 128.99 | 30.07 |
|
|
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 | 128.99 | 30.07 |
|
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 | 128.99 | 30.07 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 468.18 | 468.18 | 377.99 | 90.19 |
|
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 468.18 | 468.18 | 377.99 | 90.19 |
|
|
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 468.18 | 468.18 | 377.99 | 90.19 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1565.08 | 1565.08 | 1271.84 | 293.24 |
|
|
|
||
01 | 农业农村 | 1565.08 | 1565.08 | 1271.84 | 293.24 |
|
|
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1565.08 | 1565.08 | 1271.84 | 293.24 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 |
|
|
678.94 |
|
|
||
02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 |
|
|
678.94 |
|
|
||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 |
|
|
678.94 |
|
|
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
合计 | 1190.50 | 212.08 | 121.31 | 18.30 | 24.30 |
|
168.00 |
|
19.52 | 49.91 | 47.80 | 68.16 | 36.30 |
|
16.00 | 39.33 | 369.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 940.50 | 146.08 | 96.31 | 12.00 | 18.00 |
|
133.00 |
|
19.00 | 36.51 | 34.00 | 55.80 | 23.00 |
|
16.00 | 27.83 | 322.97 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 870.50 | 126.00 | 88.00 | 10.00 | 16.00 |
|
125.00 |
|
16.00 | 30.51 | 31.00 | 52.90 | 20.00 |
|
16.00 | 27.83 | 311.26 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 870.50 | 126.00 | 88.00 | 10.00 | 16.00 |
|
125.00 |
|
16.00 | 30.51 | 31.00 | 52.90 | 20.00 |
|
16.00 | 27.83 | 311.26 |
06 | 财政事务 | 70.00 | 20.08 | 8.31 | 2.00 | 2.00 |
|
8.00 |
|
3.00 | 6.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 |
|
|
|
11.71 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 70.00 | 20.08 | 8.31 | 2.00 | 2.00 |
|
8.00 |
|
3.00 | 6.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 |
|
|
|
11.71 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
|
2.00 |
|
|
0.80 | 0.80 | 1.40 | 0.50 |
|
|
1.00 | 3.50 | ||
08 | 广播电视 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
|
2.00 |
|
|
0.80 | 0.80 | 1.40 | 0.50 |
|
|
1.00 | 3.50 | ||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
|
2.00 |
|
|
0.80 | 0.80 | 1.40 | 0.50 |
|
|
1.00 | 3.50 |
210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 14.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 |
|
6.00 |
|
0.52 | 2.60 | 5.00 | 5.06 | 5.80 |
|
|
2.50 | 9.92 | ||
07 | 计划生育事务 | 60.00 | 14.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 |
|
6.00 |
|
0.52 | 2.60 | 5.00 | 5.06 | 5.80 |
|
|
2.50 | 9.92 | ||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 60.00 | 14.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 |
|
6.00 |
|
0.52 | 2.60 | 5.00 | 5.06 | 5.80 |
|
|
2.50 | 9.92 |
213 | 农林水支出 | 170.00 | 48.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 |
|
27.00 |
|
|
10.00 | 8.00 | 5.90 | 7.00 |
|
|
8.00 | 33.10 | ||
01 | 农业农村 | 170.00 | 48.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 |
|
27.00 |
|
|
10.00 | 8.00 | 5.90 | 7.00 |
|
|
8.00 | 33.10 | ||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 170.00 | 48.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 |
|
27.00 |
|
|
10.00 | 8.00 | 5.90 | 7.00 |
|
|
8.00 | 33.10 |
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
合计 | 1190.50 | 962.27 | 605.62 | 49.91 | 47.80 | 68.16 |
|
16.00 | 19.52 | 155.26 | 228.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 940.50 | 712.27 | 442.22 | 36.51 | 34.00 | 55.80 |
|
16.00 | 19.00 | 108.74 | 228.23 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 870.50 | 642.27 | 398.83 | 30.51 | 31.00 | 52.90 |
|
16.00 | 16.00 | 97.03 | 228.23 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 870.50 | 642.27 | 398.83 | 30.51 | 31.00 | 52.90 |
|
16.00 | 16.00 | 97.03 | 228.23 |
06 | 财政事务 | 70.00 | 70.00 | 43.39 | 6.00 | 3.00 | 2.90 |
|
|
3.00 | 11.71 |
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 70.00 | 70.00 | 43.39 | 6.00 | 3.00 | 2.90 |
|
|
3.00 | 11.71 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 13.50 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
|
|
|
3.50 |
|
||
08 | 广播电视 | 20.00 | 20.00 | 13.50 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
|
|
|
3.50 |
|
||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 13.50 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
|
|
|
3.50 |
|
210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 36.90 | 2.60 | 5.00 | 5.06 |
|
|
0.52 | 9.92 |
|
||
07 | 计划生育事务 | 60.00 | 60.00 | 36.90 | 2.60 | 5.00 | 5.06 |
|
|
0.52 | 9.92 |
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 60.00 | 60.00 | 36.90 | 2.60 | 5.00 | 5.06 |
|
|
0.52 | 9.92 |
|
213 | 农林水支出 | 170.00 | 170.00 | 113.00 | 10.00 | 8.00 | 5.90 |
|
|
|
33.10 |
|
||
01 | 农业农村 | 170.00 | 170.00 | 113.00 | 10.00 | 8.00 | 5.90 |
|
|
|
33.10 |
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 170.00 | 170.00 | 113.00 | 10.00 | 8.00 | 5.90 |
|
|
|
33.10 |
|
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | ||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||
功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | 229.68 |
|
|
229.68 |
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 229.68 |
|
|
229.68 |
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 229.68 |
|
|
229.68 |
|
||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 229.68 |
|
|
229.68 |
|
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) | |||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||
功能科目 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 229.68 |
|
|
|
|
229.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 229.68 |
|
|
|
|
229.68 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 229.68 |
|
|
|
|
229.68 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 229.68 |
|
|
|
|
229.68 |
财政拨款收支总体情况表 | |||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 11121.14 | 一、一般公共服务支出 | 7363.88 | 7363.88 |
|
经费拨款 | 10820.64 | 二、外交支出 |
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 300.50 | 三、国防支出 |
|
|
|
上级财政补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 179.06 |
|
||
八、社会保障和就业支出 | 105.00 | 105.00 |
|
||
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
||
十、卫生健康支出 | 746.18 | 746.18 |
|
||
十一、节能环保支出 |
|
|
|
||
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
||
十三、农林水支出 | 2048.08 | 2048.08 |
|
||
十四、交通运输支出 |
|
|
|
||
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
十七、金融支出 |
|
|
|
||
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
||
二十、住房保障支出 | 678.94 | 678.94 |
|
||
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
||
二十四、预备费 |
|
|
|
||
二十五、其他支出 |
|
|
|
||
二十六、转移性支出 |
|
|
|
||
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
||
二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 11121.14 | 本年支出合计 | 11121.14 | 11121.14 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合计 | 11121.14 | 10405.14 | 8984.96 | 1190.50 | 229.68 | 716.00 | 611.00 | 105.00 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 7363.88 | 7283.88 | 6113.70 | 940.50 | 229.68 | 80.00 | 80.00 |
|
|
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||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6765.07 | 6685.07 | 5584.89 | 870.50 | 229.68 | 80.00 | 80.00 |
|
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||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6685.07 | 6685.07 | 5584.89 | 870.50 | 229.68 |
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201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 80.00 |
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80.00 | 80.00 |
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06 | 财政事务 | 598.81 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
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201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 598.81 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 179.06 | 159.06 | 20.00 |
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01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 | 159.06 |
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||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 | 159.06 |
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08 | 广播电视 | 20.00 | 20.00 |
|
20.00 |
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||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |
|
20.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 |
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105.00 |
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105.00 |
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08 | 抚恤 | 105.00 |
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105.00 |
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105.00 |
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208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 |
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105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
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||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2048.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
313.00 | 313.00 |
|
|
|
|
|
|
||
01 | 农业农村 | 1811.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
76.00 | 76.00 |
|
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|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1735.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
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|
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 |
|
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76.00 | 76.00 |
|
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|
07 | 农村综合改革 | 237.00 |
|
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|
237.00 | 237.00 |
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213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 |
|
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237.00 | 237.00 |
|
|
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|
221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
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||
02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
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||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
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|
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|
一般公共预算支出情况表 | |||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||
功能科目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 10405.14 | 8984.96 | 1190.50 | 229.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7283.88 | 6113.70 | 940.50 | 229.68 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6685.07 | 5584.89 | 870.50 | 229.68 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6685.07 | 5584.89 | 870.50 | 229.68 |
06 | 财政事务 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 159.06 | 20.00 |
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 |
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 |
|
|
08 | 广播电视 | 20.00 |
|
20.00 |
|
||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 |
|
20.00 |
|
210 | 卫生健康支出 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
||
07 | 计划生育事务 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
213 | 农林水支出 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
||
01 | 农业农村 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 |
|
|
||
02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 |
|
|
||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 |
|
|
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 8984.96 | 6198.70 | 3446.96 | 1663.89 | 166.96 | 920.89 | 1969.68 | 1206.06 |
|
595.82 |
|
167.80 | 678.94 | 137.64 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6113.70 | 4419.88 | 2414.95 | 1550.97 | 166.96 | 287.00 | 1556.18 | 939.34 |
|
495.80 |
|
121.04 |
|
137.64 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5584.89 | 3988.13 | 2177.95 | 1375.97 | 147.21 | 287.00 | 1459.12 | 877.11 |
|
472.46 |
|
109.55 |
|
137.64 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5584.89 | 3988.13 | 2177.95 | 1375.97 | 147.21 | 287.00 | 1459.12 | 877.11 |
|
472.46 |
|
109.55 |
|
137.64 |
06 | 财政事务 | 528.81 | 431.75 | 237.00 | 175.00 | 19.75 |
|
97.06 | 62.23 |
|
23.34 |
|
11.49 |
|
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 528.81 | 431.75 | 237.00 | 175.00 | 19.75 |
|
97.06 | 62.23 |
|
23.34 |
|
11.49 |
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.06 | 128.99 | 70.90 | 8.40 |
|
49.69 | 30.07 | 19.29 |
|
7.24 |
|
3.54 |
|
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 128.99 | 70.90 | 8.40 |
|
49.69 | 30.07 | 19.29 |
|
7.24 |
|
3.54 |
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 128.99 | 70.90 | 8.40 |
|
49.69 | 30.07 | 19.29 |
|
7.24 |
|
3.54 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 468.18 | 377.99 | 210.25 | 23.04 |
|
144.70 | 90.19 | 56.91 |
|
21.34 |
|
11.94 |
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 468.18 | 377.99 | 210.25 | 23.04 |
|
144.70 | 90.19 | 56.91 |
|
21.34 |
|
11.94 |
|
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 468.18 | 377.99 | 210.25 | 23.04 |
|
144.70 | 90.19 | 56.91 |
|
21.34 |
|
11.94 |
|
|
213 | 农林水支出 | 1565.08 | 1271.84 | 750.86 | 81.48 |
|
439.50 | 293.24 | 190.52 |
|
71.44 |
|
31.28 |
|
|
||
01 | 农业农村 | 1565.08 | 1271.84 | 750.86 | 81.48 |
|
439.50 | 293.24 | 190.52 |
|
71.44 |
|
31.28 |
|
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1565.08 | 1271.84 | 750.86 | 81.48 |
|
439.50 | 293.24 | 190.52 |
|
71.44 |
|
31.28 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
678.94 |
|
||
02 | 住房改革支出 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
678.94 |
|
||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
678.94 |
|
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 8984.96 | 8984.96 | 6198.70 | 1969.68 | 678.94 | 137.64 |
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 6113.70 | 6113.70 | 4419.88 | 1556.18 |
|
137.64 |
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5584.89 | 5584.89 | 3988.13 | 1459.12 |
|
137.64 |
|
||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5584.89 | 5584.89 | 3988.13 | 1459.12 |
|
137.64 |
|
06 | 财政事务 | 528.81 | 528.81 | 431.75 | 97.06 |
|
|
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 528.81 | 528.81 | 431.75 | 97.06 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 159.06 | 159.06 | 128.99 | 30.07 |
|
|
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 | 128.99 | 30.07 |
|
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 | 128.99 | 30.07 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 468.18 | 468.18 | 377.99 | 90.19 |
|
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 468.18 | 468.18 | 377.99 | 90.19 |
|
|
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 468.18 | 468.18 | 377.99 | 90.19 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 1565.08 | 1565.08 | 1271.84 | 293.24 |
|
|
|
||
01 | 农业农村 | 1565.08 | 1565.08 | 1271.84 | 293.24 |
|
|
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1565.08 | 1565.08 | 1271.84 | 293.24 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 |
|
|
678.94 |
|
|
||
02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 |
|
|
678.94 |
|
|
||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 |
|
|
678.94 |
|
|
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
合计 | 1190.50 | 212.08 | 121.31 | 18.30 | 24.30 |
|
168.00 |
|
19.52 | 49.91 | 47.80 | 68.16 | 36.30 |
|
16.00 | 39.33 | 369.49 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 940.50 | 146.08 | 96.31 | 12.00 | 18.00 |
|
133.00 |
|
19.00 | 36.51 | 34.00 | 55.80 | 23.00 |
|
16.00 | 27.83 | 322.97 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 870.50 | 126.00 | 88.00 | 10.00 | 16.00 |
|
125.00 |
|
16.00 | 30.51 | 31.00 | 52.90 | 20.00 |
|
16.00 | 27.83 | 311.26 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 870.50 | 126.00 | 88.00 | 10.00 | 16.00 |
|
125.00 |
|
16.00 | 30.51 | 31.00 | 52.90 | 20.00 |
|
16.00 | 27.83 | 311.26 |
06 | 财政事务 | 70.00 | 20.08 | 8.31 | 2.00 | 2.00 |
|
8.00 |
|
3.00 | 6.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 |
|
|
|
11.71 | ||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 70.00 | 20.08 | 8.31 | 2.00 | 2.00 |
|
8.00 |
|
3.00 | 6.00 | 3.00 | 2.90 | 3.00 |
|
|
|
11.71 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
|
2.00 |
|
|
0.80 | 0.80 | 1.40 | 0.50 |
|
|
1.00 | 3.50 | ||
08 | 广播电视 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
|
2.00 |
|
|
0.80 | 0.80 | 1.40 | 0.50 |
|
|
1.00 | 3.50 | ||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 |
|
2.00 |
|
|
0.80 | 0.80 | 1.40 | 0.50 |
|
|
1.00 | 3.50 |
210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 14.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 |
|
6.00 |
|
0.52 | 2.60 | 5.00 | 5.06 | 5.80 |
|
|
2.50 | 9.92 | ||
07 | 计划生育事务 | 60.00 | 14.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 |
|
6.00 |
|
0.52 | 2.60 | 5.00 | 5.06 | 5.80 |
|
|
2.50 | 9.92 | ||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 60.00 | 14.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 |
|
6.00 |
|
0.52 | 2.60 | 5.00 | 5.06 | 5.80 |
|
|
2.50 | 9.92 |
213 | 农林水支出 | 170.00 | 48.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 |
|
27.00 |
|
|
10.00 | 8.00 | 5.90 | 7.00 |
|
|
8.00 | 33.10 | ||
01 | 农业农村 | 170.00 | 48.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 |
|
27.00 |
|
|
10.00 | 8.00 | 5.90 | 7.00 |
|
|
8.00 | 33.10 | ||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 170.00 | 48.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 |
|
27.00 |
|
|
10.00 | 8.00 | 5.90 | 7.00 |
|
|
8.00 | 33.10 |
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
合计 | 1190.50 | 962.27 | 605.62 | 49.91 | 47.80 | 68.16 |
|
16.00 | 19.52 | 155.26 | 228.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 940.50 | 712.27 | 442.22 | 36.51 | 34.00 | 55.80 |
|
16.00 | 19.00 | 108.74 | 228.23 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 870.50 | 642.27 | 398.83 | 30.51 | 31.00 | 52.90 |
|
16.00 | 16.00 | 97.03 | 228.23 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 870.50 | 642.27 | 398.83 | 30.51 | 31.00 | 52.90 |
|
16.00 | 16.00 | 97.03 | 228.23 |
06 | 财政事务 | 70.00 | 70.00 | 43.39 | 6.00 | 3.00 | 2.90 |
|
|
3.00 | 11.71 |
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 70.00 | 70.00 | 43.39 | 6.00 | 3.00 | 2.90 |
|
|
3.00 | 11.71 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 13.50 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
|
|
|
3.50 |
|
||
08 | 广播电视 | 20.00 | 20.00 | 13.50 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
|
|
|
3.50 |
|
||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 | 13.50 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
|
|
|
3.50 |
|
210 | 卫生健康支出 | 60.00 | 60.00 | 36.90 | 2.60 | 5.00 | 5.06 |
|
|
0.52 | 9.92 |
|
||
07 | 计划生育事务 | 60.00 | 60.00 | 36.90 | 2.60 | 5.00 | 5.06 |
|
|
0.52 | 9.92 |
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 60.00 | 60.00 | 36.90 | 2.60 | 5.00 | 5.06 |
|
|
0.52 | 9.92 |
|
213 | 农林水支出 | 170.00 | 170.00 | 113.00 | 10.00 | 8.00 | 5.90 |
|
|
|
33.10 |
|
||
01 | 农业农村 | 170.00 | 170.00 | 113.00 | 10.00 | 8.00 | 5.90 |
|
|
|
33.10 |
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 170.00 | 170.00 | 113.00 | 10.00 | 8.00 | 5.90 |
|
|
|
33.10 |
|
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | ||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||
功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
合计 | 229.68 |
|
|
229.68 |
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 229.68 |
|
|
229.68 |
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 229.68 |
|
|
229.68 |
|
||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 229.68 |
|
|
229.68 |
|
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) | |||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||
功能科目 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 229.68 |
|
|
|
|
229.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 229.68 |
|
|
|
|
229.68 | ||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 229.68 |
|
|
|
|
229.68 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 229.68 |
|
|
|
|
229.68 |
政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 2144.00 |
|
|
|
|
2144.00 | 1964.00 | 180.00 |
|
|
|
|
|
||||
201 | 一般公共服务支出 | 1744.00 |
|
|
|
|
1744.00 | 1744.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1744.00 |
|
|
|
|
1744.00 | 1744.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1744.00 |
|
|
|
|
1744.00 | 1744.00 |
|
|
|
|
|
|
|
203 | 国防支出 | 40.00 |
|
|
|
|
40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
06 | 国防动员 | 40.00 |
|
|
|
|
40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 40.00 |
|
|
|
|
40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 180.00 |
|
|
|
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|||
08 | 抚恤 | 180.00 |
|
|
|
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 180.00 |
|
|
|
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 180.00 |
|
|
|
|
180.00 | 180.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
01 | 农业农村 | 180.00 |
|
|
|
|
180.00 | 180.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 180.00 |
|
|
|
|
180.00 | 180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合计 | 2144.00 |
|
1964.00 |
|
|
|
|
180.00 |
|
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 1744.00 |
|
1744.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1744.00 |
|
1744.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1744.00 |
|
1744.00 |
|
|
|
|
|
|
|
203 | 国防支出 | 40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
06 | 国防动员 | 40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
203 | 06 | 07 | 民兵 | 40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 180.00 |
|
|
|
|
|
|
180.00 |
|
|
||
08 | 抚恤 | 180.00 |
|
|
|
|
|
|
180.00 |
|
|
||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 180.00 |
|
|
|
|
|
|
180.00 |
|
|
213 | 农林水支出 | 180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
01 | 农业农村 | 180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(农业) | 180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务性支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合计 | 10820.64 | 10184.64 | 8984.96 | 970.00 | 229.68 | 636.00 | 531.00 | 105.00 |
|
|
|
|
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 7063.38 | 7063.38 | 6113.70 | 720.00 | 229.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6464.57 | 6464.57 | 5584.89 | 650.00 | 229.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6464.57 | 6464.57 | 5584.89 | 650.00 | 229.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 | 财政事务 | 598.81 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 598.81 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 179.06 | 159.06 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | 广播电视 | 20.00 | 20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 |
|
|
|
|
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
|
||
08 | 抚恤 | 105.00 |
|
|
|
|
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
|
||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 |
|
|
|
|
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
|
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 746.18 | 528.18 | 468.18 | 60.00 |
|
218.00 | 218.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2048.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
313.00 | 313.00 |
|
|
|
|
|
|
||
01 | 农业农村 | 1811.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
76.00 | 76.00 |
|
|
|
|
|
|
||
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1735.08 | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 |
|
|
|
|
76.00 | 76.00 |
|
|
|
|
|
|
07 | 农村综合改革 | 237.00 |
|
|
|
|
237.00 | 237.00 |
|
|
|
|
|
|
||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 |
|
|
|
|
237.00 | 237.00 |
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 | 678.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合计 | 10820.64 | 8984.96 | 1493.27 |
|
|
7.73 |
|
334.68 |
|
|
|||
201 | 一般公共服务支出 | 7063.38 | 6113.70 | 712.27 |
|
|
7.73 |
|
229.68 |
|
|
||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6464.57 | 5584.89 | 642.27 |
|
|
7.73 |
|
229.68 |
|
|
||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6464.57 | 5584.89 | 642.27 |
|
|
7.73 |
|
229.68 |
|
|
06 | 财政事务 | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 598.81 | 528.81 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 179.06 | 159.06 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
01 | 文化和旅游 | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 159.06 | 159.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08 | 广播电视 | 20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 105.00 |
|
|
|
|
|
|
105.00 |
|
|
||
08 | 抚恤 | 105.00 |
|
|
|
|
|
|
105.00 |
|
|
||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 105.00 |
|
|
|
|
|
|
105.00 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 746.18 | 468.18 | 278.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
07 | 计划生育事务 | 746.18 | 468.18 | 278.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 746.18 | 468.18 | 278.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 2048.08 | 1565.08 | 483.00 |
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01 | 农业农村 | 1811.08 | 1565.08 | 246.00 |
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213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1735.08 | 1565.08 | 170.00 |
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213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 76.00 |
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76.00 |
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07 | 农村综合改革 | 237.00 |
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237.00 |
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213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 |
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237.00 |
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221 | 住房保障支出 | 678.94 | 678.94 |
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02 | 住房改革支出 | 678.94 | 678.94 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 678.94 | 678.94 |
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专项资金预算汇总表 | ||||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||||
项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 | 资金来源 | ||||||
一、经费拨款 | 二、纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 二、政府性基金拨款 | 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 四、上级财政补助收入 | 五、事业单位经营收入 | 六、其他收入 | ||||
合计 | 2860.00 | 636.00 | 80.00 |
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2144.00 |
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罚没收入 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 80.00 |
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80.00 |
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教育 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 80.00 |
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80.00 |
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公安 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 50.00 |
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50.00 |
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机关运行保障经费 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 650.00 |
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650.00 |
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综治维稳工作经费 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 360.00 |
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360.00 |
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防汛抗旱 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 577.00 |
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577.00 |
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公共卫生健康 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 27.00 |
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27.00 |
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武装工作 | 2030607 | 民兵 | 40.00 |
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40.00 |
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抚恤 | 2080801 | 死亡抚恤 | 180.00 |
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180.00 |
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转移支付 | 2080899 | 其他优抚支出 | 105.00 | 105.00 |
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转移支付-计育 | 2100716 | 计划生育机构 | 218.00 | 218.00 |
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春防秋防专项 | 2130102 | 一般行政管理事务(农业) | 180.00 |
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180.00 |
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转移支付-乡村建设 | 2130142 | 农村道路建设 | 76.00 | 76.00 |
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转移支付-村级管理费用 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 237.00 | 237.00 |
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一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||
单位:千元 | ||||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中: | 因公出国(境)费用 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 84.16 | 68.16 | 16.00 |
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16.00 |
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黄茅洲财政 | 2.90 | 2.90 |
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黄茅洲计生 | 5.06 | 5.06 |
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黄茅洲经管 | 2.90 | 2.90 |
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黄茅洲广播 | 1.40 | 1.40 |
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黄茅洲行政 | 66.00 | 50.00 | 16.00 |
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16.00 |
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黄茅洲农业村镇 | 5.90 | 5.90 |
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单位项目支出预算绩效目标申报表表 | ||||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | |||||||
项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 专项立项依据 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度实施进度计划 | 专项保障措施 |
合计 | 2860.00 | |||||||
转移支付-乡村建设 | 公共财政预算拨款 | 76.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付-乡村建设专项 | 保证转移支付-乡村建设工作开展 | 保证转移支付-乡村建设工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
春防秋防专项 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 180.00 | 专款专用和机关财务制度 | 春防秋防专项 | 保证春防秋防专项工作开展 | 保证春防秋防专项工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
综治维稳工作经费 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 360.00 | 专款专用和机关财务制度 | 综治维稳工作专项 | 保证综治维稳工作开展 | 保证综治维稳工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
转移支付 | 公共财政预算拨款 | 105.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付-优抚专项 | 保证转移支付工作开展 | 保证转移支付工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
抚恤 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 180.00 | 专款专用和机关财务制度 | 抚恤专项 | 保证抚恤工作开展 | 保证抚恤工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
公共卫生健康 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 27.00 | 专款专用和机关财务制度 | 公共卫生健康专项 | 保证公共卫生健康工作开展 | 保证公共卫生健康工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
转移支付-计育 | 公共财政预算拨款 | 218.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付-计育专项 | 保证转移支付-计育工作开展 | 保证转移支付-计育工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
公安 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 50.00 | 专款专用和机关财务制度 | 公安专项 | 保证公安工作开展 | 保证公安工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
转移支付-村级管理费用 | 公共财政预算拨款 | 237.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付-村级管理专项 | 保证转移支付-村级管理工作开展 | 保证转移支付-村级管理工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
防汛抗旱 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 577.00 | 专款专用和机关财务制度 | 防汛抗旱专项 | 保证防汛抗旱工作开展 | 保证防汛抗旱工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
教育 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 80.00 | 专款专用和机关财务制度 | 教育专项 | 保证教育工作开展 | 保证教育工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
武装工作 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 40.00 | 专款专用和机关财务制度 | 武装工作专项 | 保证武装工作开展 | 保证武装工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
机关运行保障经费 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 650.00 | 专款专用和机关财务制度 | 机关运行保障专项 | 保证机关运行保障工作开展 | 保证机关运行保障工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
罚没收入 | 公共财政预算拨款 | 80.00 | 专款专用和机关财务制度 | 罚没收入专项 | 保证罚没收入工作开展 | 保证罚没收入工作开展 | 2021.01-2021.12 | 专款专用和机关财务制度 |
部门整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
黄茅洲镇 | 单位:千元 | ||||||
项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 支出性质分类 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |
合计 | 13265.14 | ||||||
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 170.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 4309.68 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 1703.64 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 510.86 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
教育 | 纳入预算管理的非税 | 80.00 | 项目支出 | 保证教育工作开展 | 保证教育工作开展 | 保证教育工作开展 | |
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 173.53 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 453.98 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
春防秋防专项 | 纳入预算管理的非税 | 180.00 | 项目支出 | 保证春防秋防专项工作开展 | 保证春防秋防专项工作开展 | 保证春防秋防专项工作开展 | |
抚恤 | 纳入预算管理的非税 | 180.00 | 项目支出 | 保证抚恤工作开展 | 保证抚恤工作开展 | 保证抚恤工作开展 | |
防汛抗旱 | 纳入预算管理的非税 | 577.00 | 项目支出 | 保证防汛抗旱工作开展 | 保证防汛抗旱工作开展 | 保证防汛抗旱工作开展 | |
综治维稳工作经费 | 纳入预算管理的非税 | 360.00 | 项目支出 | 保证综治维稳工作开展 | 保证综治维稳工作开展 | 保证综治维稳工作开展 | |
罚没收入 | 公共财政预算拨款 | 80.00 | 项目支出 | 保证罚没收入工作开展 | 保证罚没收入工作开展 | 保证罚没收入工作开展 | |
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 575.48 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
转移支付-村级管理费用 | 公共财政预算拨款 | 237.00 | 项目支出 | 保证转移支付-村级管理工作开展 | 保证转移支付-村级管理工作开展 | 保证转移支付-村级管理工作开展 | |
转移支付 | 公共财政预算拨款 | 105.00 | 项目支出 | 保证转移支付工作开展 | 保证转移支付工作开展 | 保证转移支付工作开展 | |
公共卫生健康 | 纳入预算管理的非税 | 27.00 | 项目支出 | 保证公共卫生健康工作开展 | 保证公共卫生健康工作开展 | 保证公共卫生健康工作开展 | |
武装工作 | 纳入预算管理的非税 | 40.00 | 项目支出 | 保证武装工作开展 | 保证武装工作开展 | 保证武装工作开展 | |
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 1707.97 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
转移支付-乡村建设 | 公共财政预算拨款 | 76.00 | 项目支出 | 保证转移支付-乡村建设工作开展 | 保证转移支付-乡村建设工作开展 | 保证转移支付-乡村建设工作开展 | |
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 20.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
公安 | 纳入预算管理的非税 | 50.00 | 项目支出 | 保证公安工作开展 | 保证公安工作开展 | 保证公安工作开展 | |
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 80.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 50.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 60.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 70.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 | |
转移支付-计育 | 公共财政预算拨款 | 218.00 | 项目支出 | 保证转移支付-计育工作开展 | 保证转移支付-计育工作开展 | 保证转移支付-计育工作开展 | |
机关运行保障经费 | 纳入预算管理的非税 | 650.00 | 项目支出 | 保证机关运行保障工作开展 | 保证机关运行保障工作开展 | 保证机关运行保障工作开展 | |
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 520.00 | 基本支出 | 正常运转 | 机关运转 | 保证正常运转 |