第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.负责抓好本单位党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,我办事处内设股室7个,所属事业单位5个,全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
所属事业单位分别是市琼湖街道综合行政执法大队、市琼湖街道社会事务综合服务中心、市琼湖街道农业综合服务中心、市琼湖街道党群和政务服务中心、市琼湖街道退役军人服务站。
二、部门预算单位构成
我办事处无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为沅江市琼湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我办事处本级预算。我办事处2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入是经费拨款收入;支出包括保障办事处基本运行的经费,也包括城乡社区、卫健、农林水等业务工作经费。
(一)收入预算
2022年本部门收入预算2082.25万元,全部为一般公共预算财政拨款,较去年的2166.606万元减少84.356万元,主要原因是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。
(二)支出预算
2022年本部门支出预算2082.25万元,其中,一般公共服务支出1829.75万元,住房保障支出127.30万元,国防支出2.00万元,文化旅游体育与传媒支出2.50万元,社会保障和就业支出10.00万元,卫生健康支出35.70万元,城乡社区支出10.00万元,农林水支出65.00万元。支出较去年减少84.356万元,其中基本支出增加46.544万元,主要原因是本部门实有人数较上年有所增加,项目支出减少130.90万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2082.25万元,其中,一般公共服务支出1829.75万元,占87.87%;住房保障支出127.30万元,占6.11%;国防支出2.00万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒支出2.50万元,占0.12%;社会保障和就业支出10.00万元,占0.48%;卫生健康支出35.70万元,占1.71%;城乡社区支出10.00万元,占0.48%;农林水支出65.00万元,占3.13%。具体安排情况如下:
(一)基本支出
2022年本部门基本支出预算1884.05万元,分别为:人员经费支出1603.55万元,公用经费280.50万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费。
(二)项目支出
2022年本部门项目支出预算198.20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括运转经费、有关业务工作经费、运行维护经费,其中:运转经费支出83.30万元,主要用于保障机构正常运转方面;有关业务工作经费90.30万元,主要用于安全生产、综治维稳、武装征兵、文化活动、防汛抗旱等方面;运行维护经费24.60万元,主要用于五小一中心建设、乡村道路建设等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关本级的机关运行经费280.50万元,比上年预算增加73.60万元,增加35.57%,主要原因是公用经费标准由每人每年1万元提高至1.5万元。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为16.65万元,其中,公务接待费10.45万元,公务用车购置及运行费6.20万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费6.20万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.95万元,主要原因是我单位厉行节约。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0.5万元,拟召开经济工作会议,主要包含传达上级会议精神、本年度经济工作部署等内容;培训费预算0.50万元,拟开展各村社会计培训,主要内容为对财政各项业务进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元:工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月底,我单位共有车辆1辆,为一般公务用车,价值25.00万元;电脑91台,价值42.84万元;专用设备2台,价值0.66万元。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2082.25万元,其中,基本支出1884.05万元,项目支出198.20万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表