内设机构

索 引 号:4309810018/2024-745852 发布机构:维护 发文日期:2024-03-20 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

审计局设下列内设机构:

    (一)办公室。协助局领导,组织、管理、协调机关日常工作;负责机关文电、调研、宣传信息、会务、机要、保密、档案、政务公开、电子政务、督查督办、政务协调和信访工作;负责行政后勤、计划生育和社会治安综合治理等工作;综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。负责处理市委审计委员会办公室日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市审计工作重大问题研究,向市委审计委员会提出工作建议。

    (二)财务人事股。.负责局机关和二级机构的财务,负责审计事业经费管理;负责系统党建、纪检、机构编制、人事管理、机关统计、劳动工资、教育培训和专业技术职称考试报名初审、离退休人员管理、工青妇等工作。

    (三)法规审理股。负责局机关规范性文件的合法性审核工作;承办有关行政复议、应诉和其他法律性事务工作;负责审计项目的审理工作,对审计业务部门移交的审计资料在事实、证据、定性、处理处罚、审计程序、审计评价、审计建议等方面进行审理并提出书面审理意见;负责局审计业务会议的会务工作,负责草拟有关审计结论性文书;组织实施审计项目质量检查,开展审计业务内部监督,对单位内部审计进行指导和监督;核查社会审计机构对依法属于国家审计监督对象的单位出具的相关审计报告的质量;会同办理重大审计质量问题的调查处理工作,提出审计质量责任追究意见;组织实施审计业务培训;指导全局审计业务的法规工作;联系市审计学会工作。

    (四)财政金融审计殷。负责拟订并组织实施市级预算执行情况的审计工作方案,汇总审计结果;负责组织审计市级预算执行、决算草案及其他财政收支,乡镇政府预算执行、决算草案其他财政收支,园区预算执行、决算草案及其他财政收支,市本级税收征管,中央、省级和益阳市级、市级财政转移支付资金。组织审计市属资本占控股或主导地位的金融机构及其直属单位资产、负债和损益;按照上级审计机关的授权,组织审计国有金融机构和国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益;负责组织审计我市驻外非经营性机构的财务收支情况,审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益;根据上级审计机关的授权,组织审计国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支情况及相关绩效情况。

    (五)行政事业审计股。负责组织审计市直相关部门及直属单位、民主党派、社会团体及其下属单位的财政财务收支情况。负责组织审计市政府相关部门和其他单位受市政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

    (六)农业农村审计股。负责组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

    (七)政府投资审计股(重大项目审计股、重大项目稽查股)。负责组织审计政府性投资、以政府性投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。负责组织开展对重大项目的审计,对市级政府性建设投资计划安排及卖施情况进行审计监督,对贯彻执行国家投资政策和规定的情况进行审计监督。

    (八)自然资源和生态环境审计股。负责组织开展市管领干部自然资源资产离任(任中)审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

    (九)企业审计股(国有企业监事会管理股)。负责组织审计市属国有企业或市政府规定的国有资产占控股地位或主导地位的企业及其下属单位魄资产、负债、损益及财务收支情况和相关绩效情况;t组织开展企业领导人员的经济责任审计;负责市属国有企业、国有资产占控股或者主导地位的企业监事会管理。

    (十)经济责任审计股。负责组织市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人的经济责任审计;推进经济责任审计结果运用;承担经济责任审计中与相关部门的沟通协调工作。

    (十一)政策跟踪审计股。负责组织对市直有关单位及下属单位、园区落实上级有关重大政策措施情况实施跟踪审计。

    (十二)内部审计指导监督股。负责制定全市内部审计发展规划,指导和监督全市内部审计工作,检查评价内部审计工作质量。

    (十三)审计技术计划股。负责组织指导信息技术的推广与应用工作;配合审计业务部门运用计算机进行审计数据分析;承担重大审计项目的审计数据采集、处理、管理和其他审计技术工

作;组织开展信息系统审计和联网审计;组织、协调、指导“金审工程”项目实施工作;负责局机关计算机设备的日常雏护工作和审计专网、审计外网的管理工作;负责审计项目计划管理、审

计统计工作。(十四)审计执行股。负责审计结论性法律文书的送达和审计决定的执行;负责审计移送处理事项和审计建议事项以及自行纠正事项的跟踪落实;负责检查督促被审计单位对审计查出问题的整改;负责办理申请法院强制执行事项;负责审计执行情况的统计分析,研究和协调审计执行的相关问题。

    第六条市审计局机关行政编制为1 7名。设局长1名,副

局长2名,总审计师1名,正股级领导职数14名。 机关后勤服务全额事业编制1名(人员只出不进,编制空一减一)。

    第七条市审计局所属事业单位的设置、职责、编制事项规定。沅江市建设投资审计中心为市审计局所属股级公益类事业单位,核定全额事业编制20名,设主任1名,副主任2名,主要职责是:受市审计局委托,实施对政府投资项目概算或预算执行情况、建设项目的标的编制、设计及工程量变更、工程结算(工程造价)、竣工决算、投资绩效等环节的全过程审计监督;对投资规模大、建设周期长和社会关注度高的建设项目有重点安排跟踪审计;对组织社会中介机构审计项目的质量实施管理和监督。

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