为深入贯彻落实二十届中央审计委员会第二次会议精神,着力提升审计服务水平,写好审计“下半篇”文章。近日,沅江市审计局围绕近年审计查出问题开展审计整改“回头看”专项行动,直面审计重点、难点问题,理清思路,加强指导,真改实改,全面推动审计整改工作落实见效。
一是制定审计整改制度。2024年,市审计局起草《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施办法》,不断推进审计全覆盖,积极探索审计整改新模式,进一步落实部门监管职责,督促相关部门推进审计整改落实工作制度化、规范化。
二是明确审计整改责任。明确审计整改主体责任和监督责任。被审计单位对本单位审计整改工作承担主体责任,单位主要负责人是审计整改工作的第一责任人,对审计整改结果承担主要责任。业务主管部门负责对主管领域审计整改工作进行监督管理,对普遍性、倾向性和苗头性问题,抓早抓小,提出解决方案,通过深化改革完善体制机制,推动标本兼治。审计机关负责审计整改的督促检查,对需整改的问题,按照立行立改、分阶段整改、持续整改,分类明确整改时限和整改要求,建立审计查出问题整改责任清单,对整改落实情况建立台账并实行动态管理,对整改结果进行审核并对账销号。
三是建立审计整改台帐。对审计发现问题建立动态化审计整改台账,根据具体问题、责任单位、整改类型进行分类整理,明确整改目标、整改责任人和整改期限,按照“整改一项、确定一项、销号一项”的原则,逐条逐项核实问题整改落实情况,执行清单销号制度,确保底数清、责任明、措施实。
四是开展审计整改指导。对审计整改责任单位,由总审计师带队,逐一上门开展审计整改指导。通过现场走访、实地查证、座谈交流等方式,对整改问题逐步压实单位主要负责人审计整改第一责任人职责,同时提出针对性审计整改意见和建议,指导相关单位查清原因、提出对策,明确整改时间表,确保做到问题真整改、责任真落实。
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市审计局上门进行审计整改指导 |
此次回头看工作共实地走访和现场指导整改责任相关单位15家,下发督促整改落实函15份。对2023年审计发现的229个问题整改情况进行督办,现已整改问题166个,未整改问题63个,整改率72.49%,整改问题金额2300.8424万元。对省审计厅2023年书记、市长3个任期审计项目反映的159个问题进行整改情况督办,现已整改92个,整改问题金额103570.9万元。其中:上缴财政28844.49万元,归还原资金渠道7903.63万元,调整账表422万元,加快资金拨付51701.09万元,其他方式整改14699.69万元。建立审计整改长效机制,印发《关于印发沅江市分散供养特困人员照料服务工作实施方案的通知》(沅民发〔2022〕25号)等35项文件或制度;追责问责28人(党纪政纪处分13人、诫勉谈话5人、通报批评1人)。
撰稿:市审计局 殷涛、闵杨