目 录
一、 沅江市法律援助中心2021年部门预算编制说明
二、 2021年市沅江市法律援助中心部门预算公开表
1、 部门收支总表,
2、 部门收入总表,
3、 部门支出总体情况表,
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类),
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类),
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
12、 财政拨款收支总体情况表,
13、 一般公共预算支出情况表,
14、 一般公共预算支出情况表,
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
27、 专项资金预算汇总表,
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表
附件下载:
2021年沅江市法律援助中心预算公开表(30张)沅江市单位预算公开表(30张)法律援助中心.xls
沅江市法律援助中心
2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市法律援助中心2021年部门预算编制说明如下:
一、 工作职责
(一)组织、管理、协调、监督我市的法律援助工作;
(二)对公民申请法律援助事项进行初审,对符合法律援助条件的案件审批;
(三)解答法律咨询,代写法律文书;
(四)对重大、复杂、疑难和群体性的法律援助案件,及时上报市法律援助中心和市委和市政府;
(五)宣传法律援助制度;
(六)负责收集并上报本市法律援助信息资料和统计工作等。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我中心内设股室1个,所属事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月(预算编制时间),我中心纳入部门预算编制7人。其中:实有在职人员7人,离退休人员0人,遗属0人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2021年单位预算收入107.04万元,其中:一般公共预算拨款107.04万元,纳入公共预算管理的非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少7.848万元,主要是我中心工作人员秦希良于2020年6月去世,减少一人的人员经费。
(二)支出预算
2021年单位预算支出107.04万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出61.04万元,分别为:人员经费支出55.04万元,公用经费支出6万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出46万元,其中:法律援助项目支出46万元,主要用于完成为办理法律援助案件的律师及法律工作者按要求发放办案补贴及办案(含咨询服务、律师值班等)补贴经费;法律援助培训和宣传经费;法律援助律师差旅费、因办理法律援助案件产生的其他必要开支目标等方面。
2、按支出功能分类股目:
2010607行政运行 102.173万元;
2210201住房保障支出4.867万元;
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出50.173万元;
商品和服务支出6万元;
对个人和家庭的补助支出4.867万元;
项目支出46万元;
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款107.04万元,比2020年预算减少7.848万元,下降0.58%。减少原因为我中心工作人员秦希良于2020年6月去世,减少一人的人员经费。
(二)“三公”经费情况
2021年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元。同比上年减少0万元。
(三)政府采购情况
2021年,我单位安排政府采购预算7万元,主要用于采购公共维护、维修经费,设备添置经费,法律宣传、资料印刷等经费等。
(四)国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日,我单位共有车辆0辆,价值0万元;电脑9台,价值3.758万元;专用设备5台,价值2.046万元;档案柜等家具4台,价值0.784万元;资产总价值6.588万元。
(五)预算绩效评价情况
2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额107.04万元,其中,基本支出61.04万元,项目支出46万元。
法律援助项目绩效评价:项目金额46万元,完成为办理法律援助案件的律师及法律工作者按要求发放办案补贴及办案(含咨询服务、律师值班等)补贴经费;法律援助培训和宣传经费;法律援助律师差旅费、因办理法律援助案件产生的其他必要开支目标,达到让更多地人民群众了解法律援助,扩大法律援助的知晓率,更好地帮助广大弱势群体成效,获得办理好各项法律援助业务,更好地为广大人民群众尤其是经济困难等符合法律援助条件的弱势群体提供法律服务收益。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。