2025年中共沅江市委政法委部门预算公开
发布时间:2025-06-05 15:34 信息来源:中共沅江市委政法委 作者: 浏览量:

  

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

、政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

中共沅江市委政法委的主要职责是:

    沅江市委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责任务是:

 

  1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

 

  2.贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。

 

  3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

 

  4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处 置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

 

  5.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

 

  6.支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位 执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规 的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。

 

  7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协 助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设, 协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。

 

  8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法 治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政 法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研 究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

 

  9.掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

 

  10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编委核定,政法委内设股室7个、所属股级公益一类事业单位2个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、维稳指导室、综治指导室、反邪教协调室、执法监督室、政治工作室、扫黑除恶指导室;

所属事业单位为沅江市法学会办公室、沅江市综合治理中心。

二、部门预算单位构成

    中共沅江市委政法委部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有中共沅江市委政法委本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算334.78万元,其中:一般公共预算拨款334.78万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元2025收入较去年减少0.82万元下降0.24%,主要是树立过紧日子的习惯,缩减了预算

(二)支出预算:2025年本部门支出预算334.78万元,其中:一般公共服务支出315.15万元,住房保障支出19.64万元。支出较去年减少0.82万元下降0.24%,主要是经费紧张,所以预算相应减少

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出334.78万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出315.15万元,占94.14%;住房保障支出19.64万元,占5.87%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数276.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算58.75万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:C退休人员待遇5.75万元,主要用于保障退休人员的生活待遇能按时足额发放;B沅江市委政法委法学会工作5.00万元,主要用于沅江市法学会工作支出;B沅江市委政法委反邪教工作经费15.00万元,主要用于沅江市反邪工作中产生的工作费用;B沅江市委政法委国安工作经费8.00万元,主要用于国家安全保障工作中产生的工作费用;B沅江市委政法委司法救助工作经费5.00万元,主要用于在司法救助工作中产生的工作费用;D三定方案履职支出20.00万元,主要用于按照三定方案的要求,相关人员在履职工作中产生的费用。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费32.80万元,比上年预算增加7.67万元上升30.52%,主要是机关商品和服务支出增加

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.00万元,主要是公务接待费用减少

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算2万元,拟召开全市政法工作会议等会议,人数280人,内容为传达上级有关部门对政法工作的要求,部署全年工作重点培训费预算2万元,拟开展政法干部履职能力提升班等培训,人数320人,内容为提高全市政法干部的履职能力水平,增强理论知识素养,更好地履职尽责未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为334.78万元,其中,基本支出276.03万元,项目支出58.75万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

附件:中共沅江市委政法委2025年部门预算公开表.xlsx

 

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