2025年沅江市史志编纂室部门预算公开
发布时间:2025-06-05 15:29 信息来源:沅江市史志编纂室 作者: 浏览量:47

目   

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分 2025年部门预算公开说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

沅江市史志编纂室的主要职责是:

1.贯彻落实中央、省、益阳市有关史志工作方针、政策、指示,规划和组织沅江史志修编工作。

2.在沅江市委的领导下,征集、整理、编纂辖域文史典籍、地情资料、民俗风情等,为市域政治、经济、文化、社会、生态建设服务。

3.编纂沅江地方史志丛书,如《中共沅江市委工作纪事》《沅江年鉴》以及部门单位史志丛书等。

4.对各部门和镇场街道进行史志工作的业务指导和业务培训工作。

5.运用史志资料和史志研究成果,开展各种形式的史志宣传教育,参与组织重大党史事件,重要党史人物的纪念活动,参与全市重大史志题材出版物的审查工作。

6.承办上级业务部门布置和交办的党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件等事项。

7.负责党史联络组日常业务工作,为史志工作协作提供交流研究的平台。

8.完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)机构设置

沅江市史志编纂室设下列内设机构:1.综合股;2.史志股。现有参公人员4人。

二、部门预算单位构成

沅江市史志编纂室部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市史志编纂室本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算75.84元,其中:一般公共预算拨款75.84万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保险基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加17.02万元,上升28.94%,主要是新进职工2人,人员预算增多。




(二)支出预算:2025年本部门支出预算75.84万元,其中:一般公共服务支出72.40万元,住房保障支出3.44万元。支出较去年增加17.02万元,上升28.94%,主要是新进职工2人,人员预算增多。




四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出75.84万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出72.40万元,95.46%;住房保障支出3.44万元,占4.54%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数42.15元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算33.69万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:C退休人员待遇0.69万元,主要用于退休职工;B《中共沅江市委工作纪事(2024年卷)》专项10.00万元,主要用于《中共沅江市委工作纪事(2024年卷)》的编纂、印刷等工作;B《沅江年鉴(2025)》编印专项13.00万元,主要用于《沅江年鉴(2025)》的编纂、印刷等工作;D三定方案履职支出10.00万元,主要用于完成三定方案中规定单位相关职能职责等工作。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经3.20元,比上年预算增加2.42万元,上升310.26%,主要是新进人2人,相关经费增多。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025“三公”经费预算与2024年持平,主要是暂无相关支出。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为75.84万元,其中,基本支出42.15万元,项目支出33.69万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分 2025 年部门预算表


附件:103003-沅江市史志编纂室预算公开表.xlsx



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