目 录
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
中共沅江市委统一战线工作部的主要职责是:
1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策;调查研究统一战线理论;向上级统战部门反映沅江统战工作情况,提出开展统战工作的意见和建议。
2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。
3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名;负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作;负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐;协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。
4、负责党外人士的政治安排;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责非公有制经济人士的综合评价和政治安排。
6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物,管理相关民族宗教事务。
7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。
8、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。
9、受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。
(二)机构设置
截止2024年12月(预算编制时间),统战部实有在职人员17人,其中:公务员12人,事业编制5人。离退休20人。
二、部门预算单位构成
中共沅江市委统一战线工作部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有中共沅江市委统一战线工作部本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算249.38万元,其中:一般公共预算拨款249.38万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。2025年收入较去年增加56.27万元,上升29.14%,主要是人员增加,人员经费增加。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算249.38万元,其中:一般公共服务支出233.33万元,住房保障支出16.05万元。支出较去年增加56.27万元,上升29.14%,主要是人员增加,人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出249.38万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出233.33万元,占93.56%;住房保障支出16.05万元,占6.44%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数195.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算53.60万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:C退休人员待遇4.60万元,主要用于保证好退休人员待遇;B党外知识分子联谊及党外代表人士队伍建设12.00万元,主要用于加强我市党外代表人士队伍建设,规范党外代表人士管理,提高党外代表人士的工作效能,更广泛的团结党外知识分子,并为党外知识分子提供一个联谊交友的平台;B民族团结进步创建工作经费20.00万元,主要用于促进我市民宗事业发展,维护民族团结,进一步满足少数民族群众日益增长的物质文化需求,提高少数民族群众归属感和幸福感;D三定方案履职支出17.00万元,主要用于组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育。扎实做好侨联、非公经济、民宗等工作。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费13.60万元,比上年预算增加8.78万元,上升182.16%,主要是人员增加,运行经费增加。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为249.38万元,其中,基本支出195.78万元,项目支出53.60万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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