目 录
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费 (工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分 类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分 类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
沅江市红十字会的主要职责是:
(一)职能职责
沅江市红十字会的主要职责是:
贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》;
开展备灾救灾工作;
开展群众性、行业性的应急救护培训,普及卫生救护和防 病知识,组织群众参加现场救护;
开展社会救助及相关服务工作;
参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作,参与开展造血 干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作;
开展红十字青少年活动,进行人道主义教育,组织青少年 以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务等;
依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成市人民政府委托的事宜。
(二)机构设置
根据编委核定,本单位内设股室 3 个,分别为救护培训部、
赈济事业部、办公室,全部纳入 2025 年部门预算编制范围。
纳入部门预算编制 6 人,其中:在职人员 3 人。
二、部门预算单位构成
沅江市红十字会部门只有本级,没有其他二级预算单位, 因此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市红十字会本 级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单 位资金。2025 年本部门收入预算 66.77 万元,其中:一般公共 预算拨款 66.77 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资 本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00 万 元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 18.68 万元,下降 21.86%,主要是单位专项经费减少。
(二)支出预算:2025 年本部门支出预算 66.77 万元,其 中:社会保障和就业支出 63.10 万元,住房保障支出 3.67 万元。 支出较去年减少 18.68 万元,下降 21.86%,主要是人员工资较 上年有所下降。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本部门一般公共预算拨款支出 66.77 万元(含上级 财政补助 0 万元),其中:社会保障和就业支出 63.10 万元,占 94.50%;住房保障支出 3.67 万元, 占 5.50%。具体安排情况如 下:
(一)基本支出:2025 年本部门基本支出预算数 44.77 万 元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025 年本部门项目支出预算 22.00 万元,
主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中:B 救护培训 18.00 万元,主要用于救援救助救护,献血, 造血干细胞捐献,遗体和器官捐献的专项经费;D 三定方案履职 支出 4.00 万元,主要用于志愿服务,红十字青少年的活动经费、 监事会工作中的工作经费。
五、政府性基金预算支出
2025 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025 年本部门机关运行经费 3.20 万 元,比上年预算增加 0.47 万元,上升 17.22%,主要是单位水电、 电梯、残保金增加,导致公用经费增加。
(二)“三公”经费预算:2025 年本部门“ 三公”经费预 算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购 置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公 务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平,主要是压缩经费。
(三)一般性支出情况:2025 年本部门会议费预算 0 万元;
培训费预算 0 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2025 年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2024 年 12 月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用 车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急 保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为66.77 万元, 其中,基本支出 44.77 万元,项目支出 22.00 万元,具体绩效 目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“ 三 公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及 燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位 公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025 年部门预算表
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