2025年沅江市光荣院部门预算公开
发布时间:2025-06-04 11:22 信息来源:沅江市光荣院 作者: 浏览量:36

  

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

、政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2025年部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

沅江市光荣院的主要职责是:

光荣院是集中供养孤老优抚对象的社会福利机构,是对优抚对象实行特殊社会保障的优抚事业单位,是优抚工作的一个重要组成部分。光荣院坚持全心全意为孤老优抚对象服务,实行以养为主,民主办院的方针,依靠国家、社会、群众力量,保障孤老优抚对象的生活和合法权益,使他们安度晚年,为他们养老送终。

(二)机构设置

1、机构设置情况:沅江市光荣院是沅江市退役军人事务局下属的二级事业单位

2、人员情况:根据编委核定,光荣院实有干职工6人,退休人员4人。

二、部门预算单位构成

沅江市光荣院部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有沅江市光荣院本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算87.40万元,其中:一般公共预算拨款87.40万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元2025收入较去年增加1.07万元上升1.24%,主要是人员工资待遇上涨

(二)支出预算:2025年本部门支出预算87.40万元,其中:社会保障和就业支出81.91万元,住房保障支出5.49万元。支出较去年增加1.07万元上升1.24%,主要是工资基数增加,公积金缴费基数相应增长

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出87.40万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出81.91万元,占93.72%;住房保障支出5.49万元,占6.28%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数67.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算19.92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:B光荣院住院老人生活费、护理费13.00万元,主要用于老人住院及陪护费用;C退休人员待遇0.92万元,主要用于退休人员节日慰问物资的发放;D三定方案履职支出6.00万元,主要用于单位办公经费支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费4.80万元,比上年预算增加2.41万元上升100.84%,主要是项目增加

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.60万元,其中,公务接待费0.60万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.20万元,主要是严格按照厉行节约的要求,精打细算,规范单位事务管理工作,提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元培训费预算0万元未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为87.40万元,其中,基本支出67.48万元,项目支出19.92万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


 

 


 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

附件:215004-沅江市光荣院.xlsx

 

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