目 录
第一部分 2024年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
沅江市委政法委贯彻落实党中央关于政法工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责任务是:
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央
重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项,统一
政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助党委决策和统
筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况
动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推
动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处 置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、
反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治 理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政
策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位 执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规 的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关
工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协 助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设, 协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员
列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。
8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法 治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导政 法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研 究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全
工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有
关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
(二)机构设置。
根据编委核定,政法委内设股室7个、所属股级公益一类
事业单位2个,全部纳入 2024 年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、维稳指导室、综治指导室、反邪
教协调室、执法监督室、政治工作室、扫黑除恶指导室;
所属事业单位为沅江市法学会办公室、沅江市综合治理中心。
二、部门预算单位构成
中共沅江市委政法委部门只有本级,没有其他二级预算单 位, 因此, 纳入 2024年部门预算编制范围的只有中共沅江市委
政法委本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算335.6万元,其中,一般公共预算拨款335.6万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元。收入较上年增加11.8万元,主要是增加一个所属事业单位沅江市综合治理中心。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算335.6万元,其中,一般公共服务316.87万元,住房保障支出18.73万元。支出较上年增加11.8万元,主要是增加一个所属事业单位沅江市综合治理中心。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算335.6万元(含上级财政补助0万元),其中,一般公共服务支出316.87万元,占94.42%;住房保障支出18.73万元,占5.58%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数275.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算59.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中办案经费1.28万元,主要用于办案过程中产生的工作费用;法学会工作5.12万元,主要用于沅江市法学会工作支出;反邪教工作经费9.6万元,主要用于沅江市反邪工作中产生的工作费用;国安工作经费5.12万元,主要用于国家安全保障工作中产生的工作费用;扫黑除恶专项斗争工作经费12.8万元,主要用于扫黑除恶专项斗争所产生的宣传费、会务费等工作费用;司法救助工作经费5万元,主要用于在司法救助工作中产生的工作费用;维稳工作经费10.88万元,主要用于重大节点、节假日维稳安保、维稳工作会务费等工作费用;综合治理中心工作经费10万元,主要用于社会矛盾的预防排查化解工作,重大节点、节假日维稳安保、综治工作会务费等工作费用。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费25.13万元,比上年预算减少11.37万元,下降31.15%,主要是机关商品和服务支出减少。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1万元,主要是公务接待费用增加。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算3万元,拟召开信访维稳、扫黑除恶、平安建设会议,人数300人,内容为传达部署上级和本级在信访维稳、扫黑除恶、平安建设等方面的相关工作内容;培训费预算2.5万元,拟开展政法系统干部培训,人数150人,内容为学习上级最新精神文件、专业知识等。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为335.6万元,其中,基本支出275.8万元,项目支出59.8万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表
附件:1.2024年度预算单位绩效目标表.doc