目录
第一部分 沅江市信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
沅江市信访局单位概况
一、 部门职责
(一)处理群众来信来访事项,保证信访渠道畅通;反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关政策规定的建议。
(二)承办上级信访部门和领导交办的信访事项,督促检查领导有关交办、指示件的落实情况;向各乡镇和县级部门交办信访事项,并督促检查保证信访渠道畅通保证信访渠道畅通。
(三)协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件;协调、检查各乡镇和县级部门的信访和群众工作。
(四)指导全市信访业务工作;总结推广单位、各部门信访和群众工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(五)了解并掌握信访和群众工作队伍建设情况,组织信访干部的培训;指导信访工作部门信息系统建设。
(六)负责信访工作的宣传和信息发布。
(七)受理群众对市委、市人民政府及其工作部门和各乡镇人民政府的批评、意见和建议。
(八)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。沅江市信访局单位内设机构包括:办公室、接济室、督查室。
(二)决算单位构成。沅江市信访局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:沅江市信访局单位本级。
第二部分
部门决算表
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收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开02表 |
部门:沅江市信访局 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
300.34 |
300.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
284.01 |
284.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
284.01 |
284.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
115.90 |
115.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.66 |
34.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
133.45 |
133.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
2299901 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:沅江市信访局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
275.21 |
186.84 |
88.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
258.89 |
178.26 |
80.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
258.89 |
178.26 |
80.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
115.90 |
115.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.66 |
0.00 |
34.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
108.32 |
62.36 |
45.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:沅江市信访局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
300.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
258.89 |
258.89 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7.45 |
7.45 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
300.04 |
本年支出合计 |
59 |
274.91 |
274.91 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
31.23 |
31.23 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.10 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
306.14 |
总计 |
64 |
306.14 |
306.14 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:沅江市信访局 公开05表
单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
274.91 |
186.84 |
88.07 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
258.89 |
178.26 |
80.62 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
258.89 |
178.26 |
80.62 |
2010301 |
行政运行 |
115.90 |
115.90 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
34.66 |
0.00 |
34.66 |
2010308 |
信访事务 |
108.32 |
62.36 |
45.96 |
208 |
社会保障和就业支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
20808 |
抚恤 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
2080899 |
其他优抚支出 |
7.45 |
0.00 |
7.45 |
221 |
住房保障支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
8.58 |
8.58 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门:沅江市信访局 公开06表 单位:万元 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
136.03 |
302 |
商品和服务支出 |
46.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
50.94 |
30201 |
办公费 |
3.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
29.91 |
30202 |
印刷费 |
0.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
19.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
7.48 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.95 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.91 |
30211 |
差旅费 |
4.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
10.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.17 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.54 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
3.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.27 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.49 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.38 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
9.83 |
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人员经费合计 |
140.20 |
公用经费合计 |
46.64 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:沅江市信访局 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.36 |
7.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.36 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:沅江市信访局 公开08表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:沅江市信访局 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计575.55万元。与上年相比,增加18.85万元,增长7.25%,主要是因为单位本年度人员经费与日常公用经费收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计300.34万元,其中:财政拨款收入300.04万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.3万元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计275.21万元,其中:基本支出186.84万元,占67.89%;项目支出83.37万元,占32.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出X0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计574.95万元,与上年相比,增加18.26万元,增长7.03%,主要是因为单位本年度人员经费与日常公用经费收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出274.91万元,占本年支出合计的99.89%,与上年相比,财政拨款支出增加12.02万元,增长4.19%,主要是因为本年度人员经费与日常公用经费支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出274.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.89万元,占94.17%;社会保障和就业(类)支出7.45万元,占2.71%;住房保障(类)支出8.58万元,占3.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为209.78万元,支出决算数为274.91万元,完成年初预算的131.05%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关运行事务(款)行政运行(项)。
年初预算为96.20万元,支出决算为115.9万元,完成年初预算的120.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:绩效工资等人员经费为预算追加指标,未纳入年初预算。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关运行事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为12万元,支出决算为34.66万元,完成年初预算的288.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:公务交通补助在实际支出时列入了公用经费,其收入为预算追加指标,未纳入年初预算;年初预算的公用经费标准过低。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关运行事务(款)信访事务(项)。
年初预算为93万元,支出决算为108.32万元,完成年初预算的116.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:部分项目支出未纳入年初单位专项,属于后期追加指标。
4、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出未纳入年初预算,根据单位当年实际需要进行预算追加。
5、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为8.58万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出186.84万元,其中:人员经费140.20万元,占基本支出的XX%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费46.64万元,占基本支出的XX%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元,支出决算为7.36万元,完成预算的XX%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算1.7万元,支出决算为7.36万元,完成预算的432.94%,决算数大于预算数的主要原因是预算数只包含了机关运行过程中所需的接待开支,而决算数中包含了项目支出中所涉及的接待开支,故决算数大于预算数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.36万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:公务接待费支出决算为7.36万元,全年共接待来访团组132个、来宾1848人次,主要是信访维稳发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出46.64万元。比上年决算数增加14.43万元,增长44.78%。主要原因是:单位本年度人员增加,年初预算公用经费增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门无开支会议费、培训费等一般性支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度无政府采购支出元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位无公务车辆;无价值50万元以上通用设备;无价值100万元以上专用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额209.78万元,其中,基本支出116.78万元,项目支出93万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。