2020年度沅江市史志编纂室部门决算及决算公示表
发布时间:2021-07-15 15:38 信息来源:史志编纂室 作者:史志编纂室 浏览量:

 

   

第一部分沅江市史志编纂室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、关于国有资产占用情况说明

第四部分

附件 

 

第一部分  沅江市史志编纂室概况

 

一、 部门职责

(一)贯彻落实中央、省、益阳市有关史志工作方针、政策、指示,规划和组织沅江史志修编工作。

(二)在沅江市委的领导下,征集、整理、编纂辖域文史典籍、地情资料、民俗风情等,为市域政治、经济、文化、社会、生态建设服务。

(三)编纂沅江地方史志丛书,具体包括《沅江纪事》、《沅江年鉴》、《沅江市志》以及部门单位史志丛书等。

(四)对各部门和镇场街道进行史志工作的业务指导和业务培训工作。

(五)运用史志资料和史志研究成果,开展各种形式的史志宣传教育,参与组织重大党史事件,重要党史人物的纪念活动,参与全市重大史志题材出版物的审查工作。

(六)承办上级业务部门布置和交办的党史科研课题、专题文章、人物传略、书籍编写、党史重大事件等事项。

(七)负责党史联络组日常业务工作,为史志工作协作提供交流研究的平台。

(八)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

1.机构情况。

为正科级事业单位,归口市委办公室管理。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

有全额预算事业编制4名,其中主任1名,副主任一名。2020年共有工作人员4人, 4月份提拔调走一名,11月单位新来副主任一名,退休干部3人。


第二部分  部门决算表见附件


第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计98.87元。与上年相比,增加12.12万元,增长13.97%,主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计98.87万元,其中:财政拨款收入94.41万元,占95.49%;其他收入4.47万元,占4.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计98.87万元,其中:基本支出53.96万元,占54.58%;项目支出44.91万元,占45.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计98.87万元,与上年相比,增加12.12万元,增长13.97%,主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出98.87万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,增加12.12万元,增长13.97%,主要是因为项目资金增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出94.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出91.65万元,占97.08%;住房保障支出2.76万元,占2.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为72.38万元,支出决算数为94.41万元,完成年初预算的130%,其中:

1.一般公共服务支出

年初预算为72.38万元,支出决算为91.65万元,完成年初预算的127%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出94.41万元,其中:人员经费45.49万元,占基本支出的48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费4万元,占基本支出的4%,主要包括办公费、印刷费、电费接待费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.99万元,支出决算为0.99万元,完成预算的100%收支平衡

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.99万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、公务接待费支出决算为0.99万元,全年共接待来访团组15个、来宾260人次,主要是上级领导来本单位发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4万元,比年初预算数持平

十、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分:

附件:决算公示表.xls

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