一、部门基本概况
(一)机构设置情况
我单位设4个内设机构,分别为办公室、教育股、活动股、休养后勤所。2020年本单位为财政全额拨款事业单位组成。
(二)人员情况。
本年年末实有人数10人(在职8人,离退休2人)。比上年变动了(增加或减少)-26人。人员变化的主要原因是:一是全市机构改革人员变动;二是原老干局所有退(线)休人员关系全部转至上级主管部门市委组织部。
(三)主要职责。
(1)组织、管理、协调、服务我市的老干工作;
(2)落实离退休干部的政治生活待遇,组织离退休老干部发挥作用和开展活动,加强老干部工作队伍自身建设等。
(3)宣传老干部活动中心工作。
(4)老年大学教育工作
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出的管理和使用情况
1.基本支出的主要用途范围及资金的管理情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出219万元。其中:人员经费支出175.29万元;公用经费支出33.51万元。
人员经费支出分为工资福利支出和对个人和家庭补助支出。其中工资福利支出72.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出;对个人和家庭补助支出102.46万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助其他对个人和家庭补助等支出。
公用经费支出分为商品和服务支出和其他资本性支出。其中商品和服务支出33.38万元,主要包括:手续费、水费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费等。
2.年初总预算收支情况
2020年年初预算143.827万元,,预算总支出143.827万元。预算收支平衡。
3.本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况
2020年追加拨款122.213万元。其中:全市企业离休干部津补贴71.488万元,全市企业离休干部遗孀生活费39.84万元,全年绩效9.9万,车补0.985万。
4.年度预算收入决算情况
2020年决算收入266.04万元,其中:财政拨款收入266.04万元,其他收入0万元。
5.年度预算支出决算及结余情况
2020年决算支出341.31万元,其中:基本支出208.8万元,项目支出132.51万元。本年度结转0万元。
6.本年“三公经费”概况
2020年三公金费2.24万元,其中,公务接待费2.24万元。2019年度三公经费0.05万元,其中,公务接待费2.24万元。本年度与2019年相比较,增加了2.19万元。
(二)专项支出的管理和使用情况
我单位2020年财政支出132.51万元,项目支出主要用于老干部慰问和活动开展等项目。
(1)经济性
2020年全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行,专项支出按财政部门下达的计划实施,全年没有项目超支。
(1)效率性
2020年我单位认真贯彻落实中央、省委、市委关于做好地方老干部工作的政策要求,工作取得很好的成效。
三、存在的问题及改进的措施
由于沅江市老年大学学员不断增加,单位预算支出来源严重不足,单位无创收来源,建议财政预算加大对公用经费的安排,弥补单位支出的刚性所需。另外恳请财政将老干部活动中心经费增加贰拾万元整(¥200000.00)纳入财政预算。
沅江市老干部休养活动中心
2021年8月16日