目 录
一、 沅江市文联2021年部门预算编制说明
二、 2021年市文联部门预算公开表
1、 部门收支总表,
2、 部门收入总表,
3、 部门支出总体情况表,
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类),
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类),
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
12、 财政拨款收支总体情况表,
13、 一般公共预算支出情况表,
14、 一般公共预算支出情况表,
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
27、 专项资金预算汇总表,
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2020年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2020年度部门整体支出预算绩效目标申报表
沅江市文教系统2021年部门预算说明
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市文教系统2021年部门预算编制说明如下:
一、 工作职责
(一)贯彻落实党的文艺方针,组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论,使全市文艺事业健康持续发展。
(二)对全市性文艺家协会、学会进行指导、协调、联络、服务工作。
(三)组织文艺工作者开展文艺活动;发展和培养文艺人才;表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。
(四)主办文艺期刊。
(五)开展文学艺术领域的学术研讨与交流;参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划。
(六)反映文艺工作者的意见和要求;协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。
(七)维护文艺工作者和文艺团体的合法权益。
(八)完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我局内设股室1个,所属事业单位0个,二级机构0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2020年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制8人。其中:实有在职人员5人,离退休人员3人。
四、2021年收支预算
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2021年单位预算总收入76.29万元,其中:一般公共预算拨款55.29万元,专项资金拨款21万元。较去年减少1.09万元,主要是项目经费减少。
(二)支出预算
2021年单位预算支出76.29万元,其中:机关工资福利支出50.29万元,机关商品和服务支出5万元,项目经费支出21万元。
1、按支出项目类别分:
基本支出55.29元,分别为:人员经费支出50.29万元,公用经费支出5万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出21万元,主要是用于《南洞庭》、《琼湖晨韵》办刊经费10万元,协会活动工作经费11万元。
2、按支出功能分类股目:
2070199文化旅游体育与传媒支出72.066万元;
2210202住房保障支出4.224万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出50.29万元;
商品和服务支出5万元;
项目支出21万元;
2021年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款5万元,比2020年预算增加1万元,增加20%。增加原因人员增加所致。
(二)“三公”经费情况
2021年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0万元,与上年持平。
(三)政府采购情况
2021年,我单位安排政府采购预算0万元,使用采购0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截止2020年12月30日,我单位共有车辆0辆,价值0万元;电脑4台,价值1万元;专用设备0台,价值0万元等等,资产总价值11.32万元。
(五)预算绩效评价情况
2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额76.29万元,其中,基本支出55.29万元,项目支出21万元。
协会活动、杂志编印项目绩效评价:项目金额21万元,完成专项年度绩效目标,达到宣传推介沅江,弘扬主旋律,文艺活动精彩纷呈,文艺精品层出不穷,文艺再创辉煌的成效,获得丰富群众文化精神生活,促进沅江文学艺术事业繁荣发展的社会效益。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件下载:沅江市单位预算公开表(30张)_(002004)沅江市文学艺术界联合会.xls