目 录
一、 共青团沅江市委2020年部门预算编制说明
(一)工作职责
(二)部门预算单位构成
(三)部门预算人员构成
(四)2020年收支预算
(五)其他重要事项
(六)名词解释
二、 2020年沅共青团沅江市委部门预算公开表
1、 部门收支总表,
2、 部门收入总表,
3、 部门支出总体情况表,
4、 部门支出总表(按部门预算经济分类),
5、 部门支出总表(按政府预算经济分类),
6、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
7、 基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
8、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
9、 基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
10、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
11、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
12、 财政拨款收支总体情况表,
13、 一般公共预算支出情况表,
14、 一般公共预算支出情况表,
15、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类),
16、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类),
17、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类),
18、 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类),
19、 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类),
20、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类),
21、 政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
22、 政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
23、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
24、 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
25、 经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类),
26、 经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类),
27、 专项资金预算汇总表,
28、 一般公共预算“三公”经费预算表。
29、 2021年度单位项目支出预算绩效目标申报表
30、 2021年度部门整体支出预算绩效目标申报表
共青团沅江市委2020年部门预算说明及预算公示表
根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将共青团沅江市委2020年部门预算编制说明如下:
一、 工作职责
(一)围绕中共沅江市委工作中心,动员、组织全市各级团组织和广大团员青年积极投身两个文明建设,发挥突击队、生力军作用,在改革开放和现代化建设中建功立业。
(二)负责团组织建设,指导团员发展和团干培训工作,协同镇场街道及市直单位党组织管理同级团委。
(三)抓好“推优”工作,发现和培养各类青年人才,并积极向党政组织和各类管理岗位推荐、输送。
(四)负责青年思想政治工作,搞好调查研究,及时掌握青年思想动态,为上级领导决策提供参考依据。
(五)组织“青年志愿者”、“青年文明号”活动,开展健康有益的青年文化、体育活动、寓教育于活动中、提高青年的思想、文化、道德素养。
(六)开展争当“青年岗位能手”和“农村青年致富带头人”活动,培养合格的劳动大军。
(七)指导、协调学校共青团工作。
(八)指导青年联合会工作,做好青年统一战线对象的团结教育工作。
(九)发现、培养、宣传青年典型,组织“双红双优”、“五四青年奖章”、“向上向善好青年”评选活动,树立青年学习榜样。
(十)完成市委和上级团委交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我局内设股室1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2019年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制4人。
四、2020年收支预算
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。
(一)收入预算
2020年单位预算收入89.73万元,其中:一般公共预算拨款89.73万元。收入较去年增加1.007万元,主要是业务增多。
(二)支出预算
2020年单位预算支出89.73万元,其中:
1、按支出项目类别分:
基本支出33.73万元,分别为:人员经费支出29.73万元,公用经费支出4万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出56万元,其中:青少年事业发展专项项目支出28万元,主要用于服务青年、维护青少年合法权益、预防青少年犯罪等方面;乡镇大团委建设项目支出28万元,主要用于加强基层团组织建设和团员发展与管理等方面;
2、按支出功能分类股目:
2012901行政运行27.186万元;
2012902一般行政管理实务60万元。
2210201社会保险经办机构2.544万元。
3、按支出经济分类股目:
工资福利支出29.73万元;
商品和服务支出4万元;
对个人和家庭的补助支出0万元;
项目支出56万元;
2020年全年收支预算平衡。
五、其他重要事项
(一)机关运行经费执行情况
2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款89.73万元,比2019年预算增加1.007万元,增加0.01122%。增加原因为业务增多
(二)“三公”经费情况
2020年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数0万元。
(三)政府采购情况
2020年,我单位安排政府采购预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截止2019年12月30日,我单位共有车辆0辆,价值0万元;通用设备34台,价值12.7758万元,家具、用具5件,价值1.362万元,资产总价值14.1378万元。
(五)预算绩效评价情况
2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额89.73万元,其中,基本支出33.73万元,项目支出56万元。
青少年发展专项绩效评价:项目金额28万元,完成服务青年、维护青少年合法权益、预防青少年犯罪等方面工作。
乡镇大团委建设项目绩效评价:项目金额28万元,完成加强基层团组织建设和团员发展与管理等方面工作。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。