沅江市委统战部2020年部门预算说明及预算公示表
发布时间:2020-02-02 16:33 信息来源:统战部 作者:统战部 浏览量:

  

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市委统战部2020年部门预算编制说明如下

一、 工作职责

1、认真贯彻执行中央、省、益阳市关于统一战线的路线、方针、政策;调查研究统一战线理论;向上级统战部门反映沅江统战工作情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;引导各界人士积极发挥参政议政和民主监督职能。

3、负责市人大代表、市人大常委会组成人员中党外候选人的提名;负责市政协委员、市政协常委组成人员中党外人选的提名和全部建议名单的汇总工作;负责市人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐;协同有关部门做好市政协各专门委员会和市政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作。

4、负责党外人士的政治安排;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责非公有制经济人士的综合评价和政治安排。

6、负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物,管理相关民族宗教事务。

7、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。

8、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

9、受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;代管黄埔军校同学会、党外知识分子联谊会、海外人士联谊会。

二、部门预算单位构成 

根据编委核定,市委统战部内设六个组室,即综合办公室、党外干部组、经济联络组、侨务侨联组、信息调研组、民族宗教服务中心,全部纳入2020年部门预算编制范围。 

三、部门预算人员构成

截止201912月(预算编制时间),统战部实有在职人员21人,其中:公务员18人,事业编制3人。离退休13人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算

  2020年单位预算收入308.185万元,其中:一般公共预算拨款308.185万元。

  (二)支出预算

2020年单位预算支出308.185万元,其中:

1、按支出项目类别分:

基本支出235.185万元,分别为:人员经费支出208.185万元,公用经费支出27万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出73万元,其中,侨联侨办工作经费4万元,主要用于侨胞侨眷联谊等建设;宗教团体管理专项经费4万元,主要用于宗教人士的管理;党外知识分子联谊会专项工作经费8万元,主要用于引导和指导党外知识分子开展各类活动;民宗工作补助及执法工作经费5万元,主要用于宗教执法工作;四同创建同心美丽乡村建设专项经费8万元,主要用于打造省市县级同心美丽乡村;党外代表人士队伍建设专项经费3万元,主要用于加强党外干部的管理与推荐;非公经济代表人士评价体系维护专项经费3万元,主要用于维护非公经济代表人士评价体系,做好综合评价工作;专项工作经费35.2万元,主要用于调查研究以及特别政治工作经费;民宗工作业务费2.8万元,主要用于管理引导宗教与社会主义相适应。

2、按支出功能分类股目:

2010301行政运行 195.023万元;

2010601 行政运行 96万元;

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出191.023万元;

商品和服务支出4万元;

项目支出73万元;

2020年全年收支预算平衡。

二、 其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况

2020年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款73万元,比2019年预算减少18万元,下降20%。减少原因为厉行节约,缩减开支。

   (二)“三公”经费情况

2020年,我单位 “三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费6万元。同比上年减少2万元,减少原因厉行节约。

(三)政府采购情况

我部各办公设施等基本到位,2020年无政府采购预算费用。

(四)国有资产占用使用情况

    截止20291230日,我单位共有电脑16台,价值10万元,资产总价值18.73万元。

(五)预算绩效评价情况

2020年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额308.185万元,其中,基本支出235.185万元,项目支出73万元。

专项工作项目绩效评价:项目金额35.2万元,完成全面目标,达到成效,获得预期收益。

同心美丽乡村建设、宗教团体管理等工作经费项目绩效评价:项目金额37.8万元,完成全年目标,达到工作成效,获得预期收益。

六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 预算公开表(30张)_(001008)统战部.xls

 

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